你好,可以不用做账的,没有差异。

员工出差,车费和住宿费由别人付了,员工回来只报销7天的餐补,我们这里做账的话,员工的出差流程没有车费或者住宿费,对于这7天的出差餐补没有有效的支撑,请问这样报销的话会不会有税务问题,是否合理
老师您好,刚接手一家公司的账,发现五年前一笔付货款的银行回单9000元,被当时的会计做账为收货款9000元,导致之后的银行日记账与银行余额一直对不上,相差18000元,现在我该怎么调整呢?还有中间这五年的银行账也一直相差这个金额,如果税务查账的话,会不会有什么风险,我该如何应对呢?望回复,谢谢老师
1、云帆公司2020年8月与其开户银行对账。双方8月25日以后的资料如下:(假设8月25日前双方记录均相符且正确)银行存款日记账单位:元日期摘要借方贷方余额25日开出转账支票603#支付购货款800028日收到购货方转账支票2402#存入银行4100029日开出转账支票604#支付前欠购货款6300030日开出转账支票604#支付运费342030日收到购货方转账支票501#19400余额27280银行对账单单位:元日期摘要借方贷方余额29日转账支票603#800030日存入转账支票2402#4060030日转账支票604#6360031日付水费80031日存款利息62031日收回托收货款24000余额34120经逐笔核对,发现有下列问题(银行对账单记录无差错):(1)28日,收到的购货方2402#转账支票金额应为40600元,企业银行存款日记账误记为41000元。(2)29日,开出的604#转账支票金额为63600元,企业银行存款日记账误记为63000元。要求:(1)根据记账错误,编制更正会计分录,计算出银行存款日记账的正确余额;(2)根据更正后的银行存款日记账的记录和银行对账单,编制
1.甲公司2019年3月31日银行存款日记账的余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)企业送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(2)企业开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(3)企业委托银行代收某公司购货款4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(4)银行代企业支付电话费400000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。请根据资料的内容回答以下问题:(10分)企业中产生未达账项的情形有哪些?(4分)(2)请编制甲公司银行余额调节表(每空0.5分,共6分)
银行转账,未支付成功,隔天退回,能否不做账?这样的话与日记账的发生额有差异有没有问题?
公司销售一批产品,客户已给我方开取发票,我方库存已减,客户收到货后发现产品内缺少一个必配品,公司随及单独购进此配品,此配品是产品的一部分,无需客户再单独开取发票,请问这种情况,这个配品可以有哪几种方式处理?
餐厅的雇员全部走的外包,他们开人力资源服务费,做账做销售费用-服务费?
朴老师,上班是电商经理是我公司上班,发工资发到电商经理老婆卡里,因为电商经理好像是限高人员,钱打不进去,电商经理也没跟我公司签劳动合同,那现在申报个税我该申报表谁?
老师 其他应收款个人社保收不回来 可以用什么科目来平账
A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?
没做凭证,你的日记账也不登记。
若日记账已登记是否必须保持一致?
对的,是的,必须保持一致的。