你好 是的 借固定资产,贷银行 借成本费用,贷累计折旧

老师,关于企业所得税,我们单位12月买了一辆车120万,在企业所得税:资产加速折旧摊销,固定资产、无形资产一次性扣除500万,这个政策到12月31日结束,我们能否在1月报所得税,操作上一次性扣除120万;这样我们企业所得税,就可以少交点?这个操作是否允许?
固定资产500万元一下所得税可以一次扣除,会计还按折旧,那会计每次计入费用科目,之后申报所得税还要扣除是吗,这个怎么操作
老师,我一直我也处理过固定资产一次性扣除。你看看我的理解对吗?我会计上正常按月折旧,比如这个月利润是50万,到申报企业所得税时固定资产已一次性扣除50万,那我是不是就不需要计提企业所得税了,这样不一致对吗
低于100万的固定资产根据税法可以一次性计入费用,在年度企业所得税申报时扣除。请问税法是可以扣除,但是会计做账上面还是要当月购买的次月计提,这样每月计提和税法就不一致。最好就每月计提,不一次扣除。
我们公司本月购入一台450万元的设备,听说500万以下的固定资产在算企业所得税时可以一次性扣除。我想问是这个月算所得税时一次性扣除,还是到本年结束时汇算清缴时一次性扣除?(请有实操经历的会计解答)
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
这个企业所得税扣除是怎么扣除的,,直接充当成本还是,,。 成本费用指什么
你好 填写所得税申报 扣的呢
奥奥,,。知道了,。那会计上还还没月计提么
会计上还是按月计提的。