你好,学员,这个计入招待费的,邮费不再报销的

老师,我公司是一般纳税人的酒店,这个月出租场地给拍摄组2000元,如何开票给对方,适用多少税率?还有开票给客人,客人要开租车费,如何开票,税率是多少?(有时用车不是酒店的车,帮他们租车,没多收钱,他们把所有费用打给酒店,我们帮他们结一些外面费用)客人用了车,所以要开租车费,又只能以我们酒店名义来开,我们按多少税率来开,谢谢!
老师,私车公用21年就有很多油费票,租用的一个股东的车,可是他因为名下还有公司,税务要求必须他名下公司给开票,但是他的车又不是名下公司的,所以最后是没办法开票,然后他就拿来招待费票抵,钱给他了,可是这个车产生的油费票很多,已经入管理费用了,怎么处理呢
公司名下没车,法定代表人名下有,装载机,挖掘机等车辆,有工作时找几个有车的自然人,一起连人带车给别人提供挖掘装载服务,干活时发生的所有油费都开给公司,完工后,给那几个自然人的费用是按劳务费开票,还是经营租赁发票,可以不开票按工资支付费用 吗,具体怎么处理才更合适合法合规
老师你好,我想问一下我们公司的股东他自己上着班呢,有一个公司,然后我有一次发现他他的车开的过路费就开给他的公司了,但是呢,他从他租给我我认为他就是租给公司车了,因为他的过路费是开给公司的,而且他要拿去报销,但是他从来没有给公司开过这个租车费发票,然后这个股东他不是又办了一个公司嘛,他又想把这个车租给他新办的这个公司,他租给一个新办的公司,如果说我在个税系统里录入他的租车收入的话,会不会跟他那个公司的收入合并呢租车费的收入
老师你好,我想问一下就是说,嗯,我们公司就是租了一个那个加油的那种车,我们有这个车,嗯,但是呢,嗯,我们跑业务的时候没有用这辆车,但是呢,那辆车他也是加油车,那个加油车呢,嗯,他就是说加的油跟我们这个车加的油都是一样的,这个规格型号,但是那个车他确实是用于跑业务了,嗯,他他他那个发票能入到我这个加油车名下吗?因为加油车上不显示车牌号高速票我就不入了,但是确实是用于跑业务了,只是我们没用租我们的那个车,我们用的是别人的车,别人那个车我们也不方便签合同,然后报个税什么的就是不太方便,我能不能归到我们这个加油车名下吗?确实是用于业务就是不是一辆车
货币是人民币,是不是也是要收到款才做出口退税
上个月给供应商应付款多了出现借方余额这个月怎么调回来
老师,内账,合伙做加工的两个人,有一个不知道投资了多少钱了?我可以用他的收入减去支出的差额作为投资款?这样对吗?
出口退税勾选,如果确认用途勾选,要撤销,只能退税管理申请吗?
出口企业,免退税,供应商发票开了500台,现销售100台,报关单100台,是可以分批申报吗
老师,内账,如果甲付原材料款1万,之后这个1万作为投资款处理,是不是就不用叫甲给乙1万了?之后就说明这个一万的投资款就在甲那,如果说是作为原材料款处理,是乙垫付的原材料款,甲必须把这个1要元给了乙,对吗?
我公司新加入一个股东,签订协议,以个人名义转入我公司110万购买我公司40%的股份,完了又更换了营业执照由以前的有限公司变更为其他有限公司,以前我公司认缴50万,变更为由我公司法人认缴出资50万,某公司企业法人营业执照公司认缴33万,总计注册资本83万,需要交什么税,怎么做账务处理,
厂房租赁宿舍租赁科目不理解,分录会通过财务利息未确定融资,贴现等这个知识点不懂能讲解吗
老师,你好!请问成立社会组织后,啥收入支出都没有,就只有银行流水。有6年都没有0申报,这次想要个清产核资注销。做账麻烦不?[奸笑]
老师你好,分红怎么写分录
老师,可是已经记入管理费用了,21年和22年的都是
计入管理费用招待费也可以的
老师21年的已经汇算清缴完了
这个也没事的 ,学员
老师,如果跟他重签个300元一个月的租费,然后做到福利费里呢
这个可以做到福利费的
借 管理费用福利费,贷呢?他是股东,在公司没有工资,做不了应付职工薪酬怎么办
借管理费用福利费 贷其他应付款
老师,这样做有税务风险吗
这个没事的,学员,因为业务是真实的
老师,那公司员工的这种一个月200的租车费也可以做到福利费吗
可以做到福利费的
老师,不用合并到工资表里缴纳个税吗?
这个理论是要的,但是实务中很多没有的
老师,可以一年做一次吗,做这个凭证的依据是后面附协议吗
老师,可以一年做一次吗,做这个凭证的依据是后面附协议吗 可以