您好,借:其他应付款,贷:其他业务收入,
我们公司是房地产经纪公司,之前是挂了5000元在应付账款上、付了4500元,扣了500元的税金 是否分录是 借:应付账款5000元 贷:银行存款4500元 营业外收入500元? 可以挂成其他科目吗?可以一直挂在应付账款上吗
我公司上级单位\',在我公司食堂用餐,由于我公司之前欠上级单位的借款,所以直接从\'账上借款里面抵掉,之前借款是挂了其他应付款,分录怎么做
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
法人向公司借款 之前法人在账上挂的科目是应付账款和其它应付款 那我现在是不是直接冲这俩科目就行?还是在其他应收款再建一个二级科目?
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录