你好,你们开票金额是多少?

老师工程已经完工,但是发票没有到位,自建工程 我现在要怎么做?有第三方的审计报告
老师我单位在建工程发生110万,但是最后工程审计报告只有100万,我入账是按什么入账
老师,请问我们是施工单位,财务上的账和最后的审计报告有什么联系吗?
老师,请问我们是施工单位,财务上的账和最后的审计报告有什么联系吗?
老师有个问题怎么做账,我们公司只是代付工程款,我们收到单位上100万,然后付出去给A工程,还有一笔收到注册资本金50万,也付出了给A工程,工程是国家的,现在退回来50万,要退给单位上怎么做账
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
开票应该是110万,有部分发票对方还没有开
你好,这样的话剩余部分对方还给你钱吗?
老师我是出包工程方,我们家的工程对外承包,最后审计金额是100万,但是实际我们要支付110万
你好!理由是什么?为什么不承认?
不知道,因为中间有一点零星的活我们自己找人干的,就没有给审计进去
你好!正常企业的话是按实际发生额入账,也就是你取得合规发票的支出,如果审计不通过的话,你们不能按实际发生额入账吗?这样的话只能差额计入营业外支出
我也不知道啊,审计只承认我们100万,我也不知道剩下10万我们要往哪里记
具体账务怎么处理,借营业外支出,贷固定资产?
您好,应该是在在建工程里转入营业外支出,你们是什么性质的企业?如果是一般企业的话,你还是按实际金额转固定资产
我们实际上是PPP项目公司
你们是和政府合作项目吗?这样的话会影响你政府付款是
政府只承认审计的金额,那多出来的10万我还是计入固定资产还是营业外支出
你好,你们确定固定资产就可以
不用管多出来那10万
你好,不用的,对方会少付给你十万
就110万全部计入固定资产 ,我这样理解对吗
你考试的是这样处理的
你好!是的,是这样处理的