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老师您好!我们是事业单位,现在在建工程收到上级政府给我们拔付的款项,我们将款打给建设单位,对方给我们开了安全文明措施费的发票,我我应该怎么做账?

2022-09-24 05:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-24 06:21

你好! 1.收款 借银行存款 贷财政拨款收入 预算会计: 借资金结存…货币资金 贷财政拨款预算收入

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齐红老师 解答 2022-09-24 06:22

2. 将款打给建设单位, 借在建工程 贷银行存款 预算会计 借事业支出 贷资金结存…货币资金

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快账用户3317 追问 2022-09-24 06:24

计入哪个明细科目那

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齐红老师 解答 2022-09-24 07:13

按上面思路做分录,即可。

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你好! 1.收款 借银行存款 贷财政拨款收入 预算会计: 借资金结存…货币资金 贷财政拨款预算收入
2022-09-24
是的,就是那样处理的哈
2022-09-30
你好!冲减在建工程成本就可以
2021-02-05
你现在直接就借相关的支出贷财政拨款收入就行了,就是你资助的增加,同时拨款收入增加。
2022-01-26
你好,如果只是偶尔发生可以直接开具会议费发票,如预计后续常有这项业务,税法规定有纳税义务发生应应开票,没有限制企业开票的规定,但实为了规范经营,可以在经营范围里增加这项服务。
2022-01-10
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