您好 会计分录如下 1. 借:在途物资502300 应交税费-应交增值税(进项税)85000 贷:应付票据587300 2. 借:原材料502300 贷:在途物资502300 3. 借:生产成本20000 管理费用15000 在建工程10000 贷:原材料45000

某企业9月份发生如下经济业务:1.9月5日购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的材料价款30000元,増值税进项税额5100元,当即以银行存款付讫。2.9月8日,9月5日所购材料到达企业并验收入库。3.9月18日,购入材料一批,取得的増值税专用发票上注明的材料价款40000元,增值税进项税额6800元,发生运杂费500元,材料已验收入库,当即以银行存款付讫。4.9月25日,购入材料一批,合同价格30000元,材料已运达企业并已验收入库,结算凭证未到,货款尚未支付。5.9月30日,根据发货凭证汇总表得知,企业9月份生产产品领用材料80000元,生产车间一般耗用材料4000元,销售部门领用材料2000元,管理部门领用材料1000元。要求:根据以上资料编制会计分录。
1、某企业 2021 年 5月初结存原材料的计划成本 20000 元,“材料成本差异 -原材料”账户的期初贷方余额为 400 元。 ①5 日,购进甲材料一批,价款 19900 元,取得增值税专用发票,材料已验 收入库,该批材料的计划成本 20000 元,款项尚未支付; ②10 日,购进乙材料一批,价款 10000 元,取得增值税专用发票,计划成 本为 15000 元,材料尚未验收入库,开出转账支票用于支付货款; ③15 日,购进丙材料一批,材料已验收入库,尚未取得发票; ④月末,仍未收到丙材料的发票,计划成本为 20000 元; ⑤本月生产车间用于生产产品领用原材料 3000 元,新厂房建设安装领用 1000 元,车间一般耗用材料 500 元,行政部门领用 800 元。 要求:编制上述经济业务相关会计分录。
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下1)某月初,原材料计划成本250000π,材料成本差异账户借方余额10000元(2)5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元,外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付(3)上述材料计划成本240000π,已验收入库;4)25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元5)本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元要求:(1)计算公司当月原材料的材料成本差异;(2)计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;(3)编制有关业务的会计分录
四、综合题(共30分)1、长江公司2022年5月10日向外地某钢厂购进钢材一批,有关发票账单已收到,价款500000元,增值税税额为85000元,装卸费800元,运输保险费1500元,以银行承兑汇票支付,但材料尚未收到。2、5月18日上述钢材到达验收入库。3、5月末根据材料“发料凭证汇总表”所列,生产车间领用20000元,管理部门领用15000元,在建工程领用10000元。要求:编制有关的会计分录。
四、综合题(共30分)1、长江公司2022年5月10日向外地某钢厂购进钢材一批,有关发票账单已收到,价款500000元,增值税税额为85000元,装卸费800元,运输保险费1500元,以银行承兑汇票支付,但材料尚未收到。2、5月18日上述钢材到达验收入库。3、5月末根据材料“发料凭证汇总表”所列,生产车间领用20000元,管理部门领用15000元,在建工程领用10000元。要求:编制有关的会计分录。
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