您好,首先第二个问题,招待费这种费用票据的话有发票,咱还有支出的记录,比如说是用微信付的款呀,或者用别的现金呀,最好让对方再写一个收据。嗯,如果金额不是太多的话,光有发票也是可以的 。您好,业务招待费的话,咱主要是看做的这个金额是不是河南企业里的收入是能相符的,能说得过去的。如果说咱一年的收入可能几十万,但是咱业务招待费就好几万块钱,这典型的不符合规定。
有一个这样的企业,就是现在呢。六月份儿,去年6月份儿取得了营业执照。取得这个税务登记。然后他们就是进进入了建设,他不是啊经营期。这个建设期可能预计要投资个3000到五千万才能完成这种。现场过程。在这个期间呢,发生了。你看下那个招待费呀,请问这个财务费用,还有像这个培训费。哎呀,小这个办公费用,您说像这种东西怎么列支好。
老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
关于业务招待费,税务稽查到底会怎么稽查呢?有没有老师有这方面的经验?还有,我们企业财务制度比较简单,像是招待费这种费用支出,除了个发票,就没有别的东西可以证明了,但是这种情况,会不会有问题呢?
关于业务招待费,税务稽查到底会怎么稽查呢?有没有老师有这方面的经验?还有,我们企业财务制度比较简单,像是招待费这种费用支出,除了个发票,就没有别的东西可以证明了,但是这种情况,会不会有问题呢?
老师,汇算清缴业务招待费自动取数管理费用,销售科目也有,填写加上去,有个黄色感叹号,说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票,都是我们的业务,只是这个员工是在另外一个公司买社保,,所以他的车票我入账到业务招待费了,按理来说,干的活是我们公司的,可以入账到差旅费里面吗,我改到差旅费里面去行不?这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢? 老师汇算清缴表里面可以填写,就是有黄色感叹号,硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧,其他公司应该也有 的,怎么处理呢老师
老师,请问个体工商户定期定额一个月只开10万以内,现在需要缴税吗
企业所得税税负率怎么计算呢老师?
老师 公司员工结婚 公司给她个人发的结婚贺丽 这种怎么做分录 研发人员
你好老师钢材贸易公司未抵扣税比账面库存多了一倍,这个应该怎么解决啊
现在税务加计扣除认定之前有的研发费用不通过,现在我需要怎么操作呢
老师您好请问,小规模纳税人增值税票普,按1%税率开票。减免的税额要做营业外收入嘛?增值税的会计分录怎么写?
请问,公司租赁个人的房屋和汽车已开具发票做账,还需要缴纳印花税吗?
老师,我们是九月新注册的公司,财务报表利润表只填本期的,上期金额可以不填吗?
老师,印花税是按实收资本、资本公积合计金额的0.025%交,那行政事业单位交税吗?
请问给员工补交三个月的社保,往签合同之前,这样合法吗?劳动合同里面应该 怎么写
你后面那个回答,我想问一下,一般业务招待费占主营业务收入的多少,是合理的?有没有一个数据,
你好,它没有一个固定的比例,你要大体根据咱们一个企业里真实发生的业务来确定就可以了。或者说,在我们真实发生的业务基础上,你可以增加一部分。但是不要太多。
咱们汇算清缴的时候,按照业务招待费的60%和收入的千分之五,这两个数相比较,谁小谁就是我们最终要确定的业务招待费。
我就是想知道,实务中,有没有一个比例参考,我做实物工作,好运用得上啊
你好,咱实物参考的话,参考我说的两个数据,收入的千分之五,以及业务招待费做帐的60%,他是受这两个数来控制的。
就是以这两个数据为准?
你好,对是的,就以咱这两个数据作为参考。