您好,首先第二个问题,招待费这种费用票据的话有发票,咱还有支出的记录,比如说是用微信付的款呀,或者用别的现金呀,最好让对方再写一个收据。嗯,如果金额不是太多的话,光有发票也是可以的 。您好,业务招待费的话,咱主要是看做的这个金额是不是河南企业里的收入是能相符的,能说得过去的。如果说咱一年的收入可能几十万,但是咱业务招待费就好几万块钱,这典型的不符合规定。

你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
关于业务招待费,税务稽查到底会怎么稽查呢?有没有老师有这方面的经验?还有,我们企业财务制度比较简单,像是招待费这种费用支出,除了个发票,就没有别的东西可以证明了,但是这种情况,会不会有问题呢?
关于业务招待费,税务稽查到底会怎么稽查呢?有没有老师有这方面的经验?还有,我们企业财务制度比较简单,像是招待费这种费用支出,除了个发票,就没有别的东西可以证明了,但是这种情况,会不会有问题呢?
你好老师,我们单位12月刚发生业务,对公账户所有的钱都是向法人借款,这样其他应付款金额较大,因为我们属于煤炭批发行业,金额也比较大,目前进项发票收到了450万,销项发票开出去了50万,我沟选了58万的进项发票,留底8万的发票,这种情况我的问题1.向法人借的钱还可以记到别的什么科目?2.留底8万会不会引起税务局查账?3.没有勾选的进项发票用不用做账?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
你后面那个回答,我想问一下,一般业务招待费占主营业务收入的多少,是合理的?有没有一个数据,
你好,它没有一个固定的比例,你要大体根据咱们一个企业里真实发生的业务来确定就可以了。或者说,在我们真实发生的业务基础上,你可以增加一部分。但是不要太多。
咱们汇算清缴的时候,按照业务招待费的60%和收入的千分之五,这两个数相比较,谁小谁就是我们最终要确定的业务招待费。
我就是想知道,实务中,有没有一个比例参考,我做实物工作,好运用得上啊
你好,咱实物参考的话,参考我说的两个数据,收入的千分之五,以及业务招待费做帐的60%,他是受这两个数来控制的。
就是以这两个数据为准?
你好,对是的,就以咱这两个数据作为参考。