同学您好,借:无形资产100,应交税金-应交增值税(进项税额)6贷:银行存款106,借:管理费用,贷:累计摊销

1、A公司(一般纳税人)购入一项专利权,价款100万元,增值税6万元,以银行存款支付。2、6月1日,A公司(一般纳税人)开始自行研发一项非专利技术,6月30日前发生研究支出100万元,其中领用原材料30万元,应付人工工资20万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元。从7月1日起,开始进入开发阶段,当日领用原材料100万元,应付人工工资150万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元,全部满足资本化条件。9月30日,无形资产达到预定可使用状态。3、9月,A公司对自行研发的专利权进行摊销,该专利权成本为300万元,法律规定受益年限为10年。每月摊销金额中,管理部门占50%,出租占30%,车间管理部门占20%。4、A公司(一般纳税人)出售一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元,出售价款100万元,增值税6万元,款已收并存入银行。5、A公司(一般纳税人)报废一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元。要求:写出会计分录
1、A公司(一般纳税人)购入一项专利权,价款100万元,增值税6万元,以银行存款支付。2、6月1日,A公司(一般纳税人)开始自行研发一项非专利技术,6月30日前发生研究支出100万元,其中领用原材料30万元,应付人工工资20万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元。从7月1日起,开始进入开发阶段,当日领用原材料100万元,应付人工工资150万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元,全部满足资本化条件。9月30日,无形资产达到预定可使用状态。3、9月,A公司对自行研发的专利权进行摊销,该专利权成本为300万元,法律规定受益年限为10年。每月摊销金额中,管理部门占50%,出租占30%,车间管理部门占20%。4、A公司(一般纳税人)出售一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元,出售价款100万元,增值税6万元,款已收并存入银行。5、A公司(一般纳税人)报废一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元。要求:写出会计分录
1、A公司(一般纳税人)购入一项专利权,价款100万元,增值税6万元,以银行存款支付。2、6月1日,A公司(一般纳税人)开始自行研发一项非专利技术,6月30日前发生研究支出100万元,其中领用原材料30万元,应付人工工资20万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元。从7月1日起,开始进入开发阶段,当日领用原材料100万元,应付人工工资150万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元,全部满足资本化条件。9月30日,无形资产达到预定可使用状态。3、9月,A公司对自行研发的专利权进行摊销,该专利权成本为300万元,法律规定受益年限为10年。每月摊销金额中,管理部门占50%,出租占30%,车间管理部门占20%。4、A公司(一般纳税人)出售一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元,出售价款100万元,增值税6万元,款已收并存入银行。5、A公司(一般纳税人)报废一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元。写出会计分录
A公司(一般纳税人)购入一项专利权,价款100万元,增值税6万元,以银行存款支付写出会计分录
6月1日,A公司(一般纳税人)开始自行研发一项非专利技术,6月30日前发生研究支出100万元,其中领用原材料30万元,应付人工工资20万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元。写出会计分录
朴老师,我公司是电商公司,刷单的钱没有发票,这怎么做账?
老师,我司法人是A,只有一个股东也是A,公司有住宅,出租给了法人,有没有什么风险?
请问老师,3年定期存款的利息收入,没有到期之前,需要每年计提利息收入吗?
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,还有夫妻股东的公司,这样的结构是不是不好
我是小规模,出口货物怎么判断免税还是不征税,开具的发票直接不申报嘛?税务和账上应该怎么处理。我看都是出口退税的课程,有没有小规模的报税做账课程
你好老师小规模纳税人公司两个股东一个占股75%一个占股25%占25%的股份是法人准备贷款注册资金是120万元没有实缴能怎么操作贷款流程
老师,如果中国企业在香港有离岸账户,离岸账户交易的业务在境内涉及什么税?
老师,我们公司是生产加工钢结构的,同时具备建筑资质及劳务资质,我们现在接了一项工程,合同是工程合同,实际包括土建和钢结构,我们统一开具工程发票,这样对吗。
老师,企业卖发酵罐给个人,发票开名称是个人名字,收款老板说是现金钱,要把钱转到我的银行卡上,让我存企业账户上,这是不是有风险,
郭老师我司2026年3月24日更正了2月份的增值税申报表,又多交了增值税 附加税)税务让做的无票收入,3月16日在报税期已经交完税了,那么后期做无票收入交的税和前面交的税一起在二月份计提增值税附加税吗税吗 无票收入还得设置主营业务收入-某某项目(一般计税)-无票收入这样可以吗,无票收入这样设置成了二级科目 我原来设置就是主营业务收入-某某项目(一般计税)