您好 赠送这部分 的确需要入库 老板做的无误
老师你好,公司开了一张材料补差的发票,没有数量,规格,单有补差的金额,然后库存销售模块与帐上主营收入有差,就差这个补差发票的金额,库存销售模块要怎么出这个金额速达软件
老师好!要补公司一年的账,公司有进销软件,有入库数据(但是发票金额和入库数据不一致,因为有些是供应商赠送的,老板也按单价上的金额入了库,导致入库金额大于发票金额),我该怎么处理多出金额?
商贸公司存货库存进销差价相关。比如公司进销存软件,出库是移动加权平均法出库,这些货,入库的时候,供应商开票金额是按发票金额入库的,出入库结转成本的时候,金额不一样,税务金税系统看到我们结转成本不一样,会不会有问题,
商贸公司存货库存进销差价相关。比如公司进销存软件,出库是移动加权平均法出库,这些货,入库的时候,供应商开票金额是按发票金额入库的,出入库结转成本的时候,金额不一样,税务金税系统看到我们结转成本不一样,会不会有问题,那财务收到供应商开的发票还用另外统计发票的进销存吗?
商贸公司存货库存进销差价相关。比如公司进销存软件,出库是移动加权平均法出库,这些货,入库的时候,供应商开票金额是按发票金额入库的,出入库结转成本的时候,金额不一样,税务金税系统看到我们结转成本不一样,会不会有问题,那财务收到供应商开的发票还用另外统计发票的进销存吗?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
您好 这部分的话 可以不用做处理 但是需要整理台账哪些是赠送
老师好 那意思就是自己花出去多少钱就按照多少钱入账(价+税+费),是这个意思吧!
您好 一般纳税人 专票是可以抵扣的 按照不含税金额入库
嗯嗯,反正就是按照实际支付的金额入账咯(小规模)
您好 是的 请问还有什么可以帮您的
建议把台账补好 谢谢
好的,谢谢老师
好的。祝您学习愉快