你好对的 全额开6%的

简易计税方法,差额纳税:开票方式三种:1-用差额开票模块开,2-交税部分开专票,差额部分开普票,3-全额开普票,这里2,3部分的普票税率是多少,比如劳务派遣行业
简易计税方法,差额纳税:开票方式三种:1-用差额开票模块开,2-交税部分开专票,差额部分开普票,3-全额开普票,这里2,3部分的普票税率是多少,比如劳务派遣行业
一般纳税人按差额纳税开票,两种开票方式,1是分开来,差额按5%开专票,那成本开普票也是按5%开,对么??另一种全额开普票,税率是5%还是6%?
老师,劳务派遣一般纳税人,选择差额征税开专票按5个点开还是6个点开?
请问,对于一般纳税人的劳务派遣公司,选择差额计税,按5%征收的话,那么开票是要开5%还是开6%,还有可以开专票吗?
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税
老师,企业要注销但应收跟其他应收还给余额怎么处理?
老师,我3月电费收入10000元,我做了收入和销项,4月那人才过来开具5000的发票,剩余5000不会有人来开具发票,我四月怎么做分录最好,麻烦老师了
公司要注销 账上的实收资本和资本公积怎么处理?资本公积是当然股东打款超过实收资本形成的
股东A退股,实际资本3万元,A转股给B,B没有实际支付3万给A,公司退了3万给A,已完成了工商、税务也完税了,怎么做账务处理?
老师,我年前暂估的成本是18700元,做的是主营业务成本 应付账款18700,现在年后开票出来是19000元,我也付了款,我该怎么做账,按理说应该是所得税汇算时调减,但我付款又是付的19000,我2月付这19000应该怎么摆账
为何在查会计学堂的咨询资料有些说差额开票时,差额部分专票是5%,剩余成本普票部分是6%;
不能 你开差额就得是差额 不能全额了