您好,您得看账上的盈利情况,计算企业所得税,计算增值税就得看收入情况和进项税额情况

老师你好,我想请教下,我2021年的账已经结了,报表啥的都出了,不想再反结账调整了,但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的,有些发票已经开了准备在22年1月份支付,还有些发票还没开,那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么?那我22年的凭证要如何做呢,做以年度损益调整么?那发票没开的税不知道的,要怎么计算呢?
请问老师,就是我在要报10月的季报的时候,如何能准确的把各项税费计提对呢,没报之前要做好哪些东西才能确保账和报税的一致不需要修改调整
老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度及以前年,已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报? 如果要去税局改22年申报过的数据,改动大,会不会引起注意??如果不改,,成本可能会在2023年度,没有收入的情况下,主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法??
老师:您好!2022年12月份企业得税季报后,我修改了金额软件的数据,之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元,利润总额少了4180元,当时修改金蝶账后,我没有去电子税务局修改报表,到了今年5月份汇算清缴的时候,我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用,企业汇算清缴的时候补了2600多的税款,现在总公司查账,发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致,我需要在电子税务局更正申报吗?
有食品预包装备案,可以开销售箱装啤酒的发票吗
老板从个人户转20万出来分给三个股东,然后全部用于投资另一个新店(个体户),有没有什么风险,转款时应备注什么
25年的电商收入900多万没做,现在要补做,怎么才能少缴税
劳务派遣公司主营业务税率是6%差额开票,请问可以开9%的建筑服务(建筑服务*建筑服务费)发票吗?劳务公司没有建筑资质,该劳务公司是承包方,要把该业务外包给第三方修建,劳务公司作为承包方开专票税率9%结款,第三方再开9%税率专票给劳务公司结款,合规吗?
老师,平时做账的时候入的成本没有发票,暂估入账了,汇算清缴的时候,暂估入账的确定没有发票了,需要调增,这样怎么做分录?
今天开了水费,里面包含了25年5-12的数据。他是汇总开具的。我需要在里面剔除吗。还是就做到今年费用
汇算清缴 暂估发票红冲 掉 在做借 所得税 贷 应交 借 应交 贷银行存款就可以了嘛
老师,我单位在做项目,发改局会有资金补助,但是现在资金还没来买了机械设备,这个要做笔借款吗?在等资金来了在冲掉,因为专项资金要专用。
老师,有家公司要注销了,其他应付款里还挂了197400元,需要怎么处理吗?
用于公司代步车sgs验证所需费用,对公打款写什么内容,摘要
就是如何能做到我计提的和报税的一致呢,我就怕我算的和实际报税的有小数点的差距
这个小数点肯定是会有的,真有差额再调整吧
那如果有差异是不是报过的财务报表也要调整
你得看哪个正确,一般增值税申报表差几分钱的话 也是可以调整的
有什么方法能做到一致吗
完全一致不太可能,比如说增值税你可以先填好了,计算出增值税多少再做计提
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您