你好,你们这个收到的是承兑汇票吗?

收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
老师,专项资金未收到,项目已完成, 可以这样做分录吗? 借应付账款 贷专项应付款—项目—材料费专项 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项应付款 贷营业外收入
老师,专项资金未收到项目已完成后拨款 支付 借管理费用 贷银行存款 完成项目 借应付账款 贷专项应付款 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项资金 贷营业外收入
老师好,本月收到的发票月底付款,是不是收到发票时借:原材料和进项税额,贷应付账款,等月底付款根据银行流水借:应付账款,贷:银行存款,
会计主管喜欢根据银行收款回单借:银行存款,贷:应收账款, 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入,应交税费销项 根据付款回单做一张凭证,借预付账款。贷银行存款, 再根据收到的进项发票 借:库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧,^_^
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
老师,电商平台收取的服务费是入什么科目?微信小程序结算时收取的服务费入财务费用吗还是销售费用?
使用权资产的初始入账金额和未确认融资费用怎么计算,
老师,25年年终奖计提100万,但26年2月实际发放是50万,那我们怎么冲账?25年汇算需要调增50万吗
老师,个人代开运输费发票需要代扣代缴20%的个税吗
老师,广州小规模建筑行业,然后异地开票金额1万,需要申报个税 预缴增值税,预缴企业所得税吗
老师,纸质版利润表里面财务费用下面:其中,利息收入,填的是正数还是负数
夫妻共同成立一个公司。其中一个占95%,一个占5%,成立的有限责任公司,承担的是无线责任还是有限责任
老师,为什么这两道题不可以用对方公司付出的全部价值来算呢
老师不是,对方没有开票,我们已经付款
老师还是用暂估
货已收到
你好,收到专项资金借银行存款,贷专项应付款, 收到肥料 借库存商品,贷银行存款 买这个肥料是做什么用的。
老师,专项资金购肥料款已付,发票未收到 借专项应付款 贷应付款—暂估 借应付款 贷银行存款 收到票据 借应付款—暂估 贷应付款
老师种花
老师发票未收到
可以的 可以这么做的
老师这样做对吗? 收到专项资金 借银行存款 贷专项应付款 用专项资金购肥料,肥料收到发票未收到 借库存商品 贷应付款—暂估 借应付款 贷银行存款 领用肥料 借专项应付款 贷库存商品 收到发票 借应付款—暂估 贷应付款
你把上面的库存商品改成农业生产成本 都行 两种做法 第一个那个是净值法
好的,老师谢谢
不用客气,端午安康