你好,学员,这个是不是损益科目做错了

请问郭老师,去年的损益类科目和金额没有分类好,做错了,今年可以直接红冲更正,不走以前年度损益调整可以吗?去年的是亏损
老师,您好!我在去年用银行预付了一笔招待费用,今年收到发票发现开票日期是去年的,我想把发票补入在去年,补录的科目是借:管理费用,贷:应付账款。这样的话今年应付账款的初始余额就要更改为0,那我对应还要更正哪个科目呢?
你好老师我去年科目做错了,是这样更正的吗是去年银行收到失业稳岗返还,我科目做错了,今年来更正,科目看看对不对
在1企业工资6万一年,在2企业工资5万一年,每个企业都申报个税了,但是不需要交钱。汇算的时候,怎么计算
老师,在个税申报的时候,员工的专项附加扣除信息都申报过的,为什么导入数据计算个税的时候那个专项附加扣除不会自动带过来算个税?
老师公司房租电费没有发票怎么入账 有啥注意的吗
老师,银行扣了手续费,做账是归入财务费用,还未开手续费发票,去银行开了手续费发票,收到发票,有怎么做账呢
老师,我们只是商贸企业。那进口的货代费用,关税增值税,我直接就记入库存商品吗?还是可以找一个科目先记着,月底再结转过去?
老师,公司是舞蹈培训机构,自然人独资企业,亲戚的孩子要实习,可以按公司的名义购买一份意外险,挂咋单位吗?
老师,对方是河北什么分包劳务公司,地址在石家庄。我们是石家庄建筑公司,需要给对方开10万的发票,但是工程地在邢台,需要注意什么
老师,你好,我想问下那个正常的支付网关费用是什么费用,计入什么会计科目,我们跨境空中云汇发生的
老师,税控盘购买和抵减280时,借:管理费用280贷:库存现金280,借:应交税费应交增值税减免税280贷:管理费用 然后对应申报表附表4,增值税税控系统专用设备期初余额是要有280这个数吗?很多年了一直没有抵
我在对期末余额,科目余额表有一个保函?那个是什么?我用什么资料核对?
那要怎么调整呢
这个只能反结账,今年调整不了
反结账到去年12月可以调整吗?还是直接反结账到错误那个月直接改呢
反结账到去年12月可以调整吗?还是直接反结账到错误那个月直接改呢 12月份就可以的
我错误在9月,那12月可以更正
我错误在9月,那12月可以更正 可以的
那我就直接做,借管理费用失业保险,贷营业外收入吗?
那我就直接做,借管理费用失业保险,贷营业外收入吗? 是的