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老师,税控盘购买和抵减280时,借:管理费用280贷:库存现金280,借:应交税费应交增值税减免税280贷:管理费用 然后对应申报表附表4,增值税税控系统专用设备期初余额是要有280这个数吗?很多年了一直没有抵

2025-12-10 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-10 12:05

你如果之前填写过附表4的话,没有抵扣,期初会有这个余额

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你好,本期不抵扣的话,本期实际抵扣额那里就填写0
2022-01-10
您好 最后要结转的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2022-04-11
同学你好 很高兴为你解答 是的 减免税的明细科目也是要进未交增值税的明细账的
2022-05-14
你好!这个税控盘用银行付款的时候是借:管理费用 280 贷:银行存款 280 等到你实际需要抵扣增值税的时候再借:应交税费-应交增值税 280 贷:管理费用 280
2020-11-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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