你好; 可以的; 国外的 设备回来是没有发票; 有形式发票开给你们的
老师,如果出口的商品有报关单,但未取得进项发票,所以不能退税,这种收入做免税处理。如果小东西没有报关单,但是已经出口了,这种要做视同内销是吗?两者是这样的区别吗?
老师,有几个问题:1、怎么知道我们公司是不是出口免税的?2、去年购买设备去年开的进项发票今年出口还能退税吗?这个是否有期限
老师,我报关单有笔出口的老板说不打算退这笔税了,那就是说到时候转内销,进项票直接开增值税普通发票就可以了是吗?
老师,请问我们公司进口两条仪器,又销售了出去,这两台是进口的设备,是有免税单的,通关的说直接用免税单入账不用开发票,这样是可以的吗?难道不需要开免税发票吗?这种有免税单就可以不用开发票了吗?
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?