借管理费用、福利费贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费贷银行存款, 需要合并到工资薪金一块交个税。
老师好,我们中秋过节费是 借: 应付职工薪酬-福利费 1000,贷 :银行存款 1000。那我计提的时候,借方应该是什么
过中秋节 老板给企业20个员工发福利 购进20袋大米 用银行存款支付了大米款1000元 做会计分录 借:应付职工薪酬-职工福利 1000元 贷:银行存款1000元 这样对吗老师
中秋的时候,我司给每位员工转了200的过节费,怎么做账? 借:职工福利 贷:银行存款 还是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这200需要计入到工资报税吗
端午节给员工发200过节费怎么做账?工资里也要做进去吗?计提并发放过节费我是这么做的:借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那工资表里的怎么做呢?
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
老师销售商品,退货怎么做账
你好,老师,定期定额经营所得额是怎么来的谢谢
发生了一笔业务,确定这笔业务收不回来款了,怎么做账比较合理呢?这个也要交税的吧
明天要去面试,公司要求做账报税我没做过要怎么办呢
来个确定性老师,这个怎么表述显得专业简练?尤其是其折旧计提这句话......,截止目前,该车辆实际使用人为首华置业,其折旧计提仍保留在供暖三处账面上,造成严重的账实不符。导致固定资产管理存在交接流程失控、资产权属与实物管理脱节的风险,影响公司固定资产管理的规范性和完整性。
老师,公司员工买手机用于联系日常业务,开的专票,可以入固定资产不?手机可以开专票抵扣不?有没有税务风险?
天津发票增额为什么这么麻烦啊?请问天津开票额度能自动增加吗?有的地方是开到一定额度自动增加20%,天津能这样吗?
印刷厂生产的本子,开票应该开印刷品还是纸制品
老师,8月有三个人给公司开了劳务发票,分别是500/750/750,这个要给他申报个税吗,怎么申报
现在的过桥过路费纸质同行收据还可以抵税吗
好的,谢谢
我不能直接省略职工薪酬福利费这个科目吗?
不可以的,必须通过应付职工薪酬。