你好; 1. 销售货款; 你们金额有差异吗 ? 如果是没有差异; 按照付款金额 和你开票金额一致的 来做收入的
销售货款分录,可以按照客户付款金额写吗,因为每天都会出账单,客户每周付一笔,可以直接按客户付款总金额写一笔分录吗,应收账款 主营业务收入
老师就是假如当月客户买了货物我的销售单是2号开的,可能客户是20号才给钱,那我是下个月做上个月的账,老师我可以直接借:银行存款,,贷:主营业务收入吗、还是说销售单写销售单的分录,收钱写收钱的分录
老师,我们有一个销售明细表,上面记录的是订单金额,有的时候如果客户几笔订单一起付款的或者一笔订单对应的每笔付款也可以直接登记,但有的客户假如说本月应收款是10000,他先给5000,余下的5000稍后再付,这样的应该怎样记录合适?
你好我们家是一个私房菜馆,收到的款跟信E付绑定都进这一个账号然后由他们给我们打进来,我收款可以做借银行存款贷应收账款-信E付 开发票可以借应收账款-信E付 贷主营业务收入吗 就没有按照客户分了 因为零散的客户太多了
老师,我出租一套房,每个月3000元,对方要求开发票,帮我算一下要交多少税费?
你好,老师现在让法人授权个报税人员怎么着比较快啊
老师好!比如,债款面值100,发行价是110,利息调整额就是10,会计分录应该是:借:银行存款110贷:应付债券-面值100.应付债券-利息调整10我从科目含义理解的是,银行里面之所以增加了100都是因为发行了债款面值100,这100是借来的钱以后肯定是要还的,所以面值计入负债贷方,那这10计入贷方的意义是什么?我认为计入贷方就意味着负债增加,而这10计入“银行存款”的借方不是购买方提前给企业的补偿吗?我不理解的是购买方给了我10为什么会导致负债增加了10,若是为了借贷金额相等我只能死记硬背,但我不明白其中的道理,望老师详细指导,非常感谢
老师,2024年12月份的报表我申报错了,现在还可以改吗,利润报多了
你好,公司收到的快递费,是对方客户付给我们的,我们快递是顺丰快递月结的,收到的快递还怎么入账?
公司租了一个酒店的房间做门店,但是酒店只能开住宿费发票,可以拿住宿费发票入账做租金吗
老师,请问黄金行业交税是差额征收,结转成本是怎么转的?品种又多。
老师,我们公司小规模企业,实行的小企业会计准则,有个长期股权投资2500万元,后来对方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就给我们公司打了个借条1800多万,现在我们把账目调整了一下,把长期股权投资1800多万转到其他应收款了,剩下的600多万入了营业外支出,现在企业所得税汇算清缴应该怎么做
23年有一笔账务做错,金额录入错误,收到发票把发票做成报销,导致账务不对,怎么处理
老师,提供专利权使用收入属于销售收入吗是其他业务收入吗