你好; 1. 销售货款; 你们金额有差异吗 ? 如果是没有差异; 按照付款金额 和你开票金额一致的 来做收入的

销售货款分录,可以按照客户付款金额写吗,因为每天都会出账单,客户每周付一笔,可以直接按客户付款总金额写一笔分录吗,应收账款 主营业务收入
老师就是假如当月客户买了货物我的销售单是2号开的,可能客户是20号才给钱,那我是下个月做上个月的账,老师我可以直接借:银行存款,,贷:主营业务收入吗、还是说销售单写销售单的分录,收钱写收钱的分录
老师,我们有一个销售明细表,上面记录的是订单金额,有的时候如果客户几笔订单一起付款的或者一笔订单对应的每笔付款也可以直接登记,但有的客户假如说本月应收款是10000,他先给5000,余下的5000稍后再付,这样的应该怎样记录合适?
你好我们家是一个私房菜馆,收到的款跟信E付绑定都进这一个账号然后由他们给我们打进来,我收款可以做借银行存款贷应收账款-信E付 开发票可以借应收账款-信E付 贷主营业务收入吗 就没有按照客户分了 因为零散的客户太多了
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司(全部都已经支付完毕),客户直接打给了供货的厂家的5000元算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢?可不可以借:银行存款 预付账款—XX厂家(或:其他应收款—客户代付) 贷:主营业务收入 ?还是借:银行存款 应付账款—XX厂家 贷:主营业务收入?哪个合适?不会影响?
去年发生了业务,因为质量问题,草坪不合规,多开的发票未收回款项,发票已经红冲,请问之前做的成本需要调整吗,分录怎么做
老师,对方因开票错误红冲了部分发票,我进项税额转出分录怎么做合适
销售不动产2026年增值税税率多少?
你好老师,个税系统工资薪金模块的本期收入,填基本工资➕加班+提成+三薪+话补+交补吗
老师,请问,被税务稽查,说收入报少了,成本报多了,这个我改怎么去核对,是根据已收款已付款,还是根据完工进度去核算收入成本啊?
老师请问下,奖金没出来,12月计提时计提少了20万,现在要怎么处理是最正确也是最合规的
老师,我们做银票采购汽车,目前银票已到期,但是已到期的银票对应的汽车未卖出去,也未赎证,请问会有什么后果么?
老师,民办非企业单位现金流量表的编制根据哪些流程做呀?
郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?