你好,同学。 借,以前年度损益调整 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 其他应收款 贷,银行存款

2021年10月成立的企业,21年11月开的购买办公桌子和椅子的发票和一些餐费发票和误乐招待费发票在2021年未入帐,直至2022年现在还没有营业收入,请问要怎么做帐务处理,在今年1月再补入帐可以吗?若采用小企业会计准则的,以上这生费用怎么做分录?2022年1月开始缴纳法人和清洁阿姨的社保费,会计分录怎么写。另外2021年度汇算清缴要申报吗?由于利润表资产负责表都是零
老师好请问一下,我们公司成立于20年7月,一直未开始营业,个税每月只申报1位员工,社保每月申报4位员工,22年9月份正式开始营业,请问下,要做什么调整吗?以前未做过任何帐务处理,请问下要补做以前月份的工资单吗
老师好,请问一下老师,20年4月成立的公司,有2个员工缴纳社保,一直末营业,22年9月开始营业,才开始会计做帐,以前年度缴纳社保怎么做会计分录?
9月22日开始陆续有收到社保账户的款为:2022年1-8月用人单位已缴纳的企业职工养老保险单位缴费中超出14%的部分,将在9月30日前由税务机关计算差额,分批推送社保部分退回,无需企业申请。 老师,请问以上这种通知收到的社保款怎么记账做分录?
老师好,请问下,19年成立的公司,22年9月份才开始营业,以前每月有2名员工的工资、社保,那这些以前年度费用可以入开办费吗
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师,能不能借 利润分配一未分配利润 贷 应付职工薪酬
如果说你是小企业,准则就有你的科目。
老师,不用以前年度损益调整,直接利润分配一未分配利润。 可以吗