为啥会出现这个情况呢?
月底走货物到库,尚未收到发票,例如不含税金额为10万,做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到,但是有确认收入和成本。结转成本凭证,借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了?还有一个就是发票未到货物已入库,本月结转了成本,月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款,此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
小规模按月做账的情况下,如果当月的销项是100万,进账库存只有20万,但是以往库存有100万,那当月结转成本的话,主营业务成本的金额是收入的80%吗,那我这种情况,当月结转成本时可以高于当月的购进库存数吗。因为以往的库存比较多。可以结转以前的吗
如果当月的销项是100万,进账库存只有20万,但是以往库存只有2万,那当月结转成本的话,主营业务成本的金额是收入的80%吗,这种情况该怎么办?
请问,当月的主营业务收入如果是2万,主营业务成本不知道的情况下是不是用当月的收入2万*0.8等于1.6万的成本,是这样吗?那当月有打款8万付货款,记库存商品了算不算成本呢
老师,2月份有收入147964.6,当月没有进项,然后当时结转成本的时候将库存商品暂估了,分录是借:库存商品,贷:应付账款-暂估,结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。3月份没有收入,但是有进项发票进来,这个可以冲减2月份的暂估吗?
老师,退回以前年度附加税在电子税务局直接用于抵扣本期附加税如何作分录?
老师,请问公司去、生产厂房里用的安全帽,反光马甲走哪项费用?
合伙企业的投资收益可不可以不记入投资收益,不结转到利润分配-未分配利润,可不可以收到投资收益时 借:银行存款 贷:其他应付款-投资收益 分配收益时 借:其他应付款-投资收益 贷:银行存款
老师,我购买那种百来块钱推车的小轮子,会计科目是制造费用,但是2级我要设什么?
请问老师公司录聘用外籍人员,用给他交社保不
福利费用计提吗,都什么费用用计提
老师您好,公司个人微信收回的零售款,借:其他应收款,贷:主营业务收入 应交税金_增值税_销项税 然后微信支付了货款,借:库存商品 应交税费_增值税_进项税 贷:其他应收款,您帮我看看,可以用其他应收款这个科目付货款吗?谢谢
老师好,公司亏损,欠法人工资3万多,现在法人变更退股,签的工资怎么处理呢?多谢
老师社保年度工资申报在哪里申报,数据填写每月工资金额么?
缴纳印花税的发票是按发票项目名称*税收编码里的还是按*后面自己填写的项目名称里归属缴纳那种印花税