你好! 1.转到聚合支付账户 借其他应收款 贷银行存款 2. 然后通过聚合支付划拨款项 比如: 借应付账款 贷其他应收款

老师:您 好!请问支付分期款时,由于是法人先从公司账户转账到个人账户,然后再通过个人账户支付分期款,由于转到个人账户支付贷款时多转了几角钱,请问这多出来的几角钱,昨天有老师说计入营业外支出,如果是这样的话,那二级明细怎么写,合适一点呢
老师您好!我们采购货物先转到聚合支付账户,然后通过聚合支付划拨款项。聚合支付账务处理怎么做
我们公司A账户从银行借款100万,但是这100万不能直接使用,只能通过转到另一个B账户,然后再把钱转回我们的基本户C账户上,那么从B账号转到C账户,怎么做分录?
老师您好,我们转货款把钱先转到聚合账户,然后通过聚合账户划拨款项,这个怎么做会计分录啊
老师,我们帮别人申请贷款,银行拨款到我家账户,然后我怎么做分录?我可以对公直接把钱转给这个贷款的客户吗?具体分录怎么处理
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
聚合账户不挂银行存款的二级明细吗 为啥是挂往来啊
你好,挂银行二级明细也可以的
哪个合理?
都可以的,我选择挂往来,第一种方法
但是聚合账户 是一个账户啊
都可以的,你要纠结是一个账户可以选择在银行存款下设立二级科目