你好! 1.转到聚合支付账户 借其他应收款 贷银行存款

老师好,公司采购一批工作服,合计10万元,现在先支付5万元,5万未开发票,做好后支付余款开10万发票。现在我可以直接计入管理费用,不通过预付账款。等到收到10万发票的时候附在余款支付附件后边,然后在今天的凭证上备注发票见*月第*号凭证吗?
老师您好!我们采购货物先转到聚合支付账户,然后通过聚合支付划拨款项。聚合支付账务处理怎么做
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
香港公司账户收到客户货款,然后又用董事个人账户支付采购货款,怎么做账务处理才合规?
老师您好,我们转货款把钱先转到聚合账户,然后通过聚合账户划拨款项,这个怎么做会计分录啊
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
它是一个账户呀
2. 然后通过聚合支付划拨款项 比如: 借应付账款 贷其他应收款
挂往来?我挂到银行存款下面的二级明细了
追问追问
你好,挂银行二级明细也可以的