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你好老师,今年5月会算清缴的时候做分录:借:利润分配-未分配利润1900 贷:以前年度调整1900,现在年末导致期初未分配利润+本年净利润-提取的法定盈余公积不等于期末未分配利润,就差这1900,怎么做调整分录呢

2023-01-11 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 18:54

同学你好 这个就是有差额

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快账用户5951 追问 2023-01-11 19:00

这个差额是正常的是吗?不用管了

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齐红老师 解答 2023-01-11 19:05

同学你好 对的 这个是正常的

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