同学 这个是这样,你要合理地算出成本是吧? 那你在入库单的时候就要把每一批入库的电热丝数量和金额做好记录。 期初的也要把数量和单价做整理。 然后就可以用加权平均法了。 某企业月初库存材料60件,每件为1 000元,月中又购进两批,一次200件,每件950元,另一次100件,每件1 046元,则月末该材料一次加权平均单价为(60×1 000 200×950 100×1 046)÷(60 200 100)=985)元/件。
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老麻烦问一下,印刷公司,13年购原材料入库的时候会计都做到产成品,但是出库的时候会计没有根据出库单出库,有170万实际已经出库了,账上产成品还挂着,这种情况,要是现在想消数有什么好的办法吗,除了可以直接调到以前年度损益,不报年报是否可以,这月有70万的收入没有什么成本消耗,想直接结转一笔50万的成本,但是这也没有对应出库单,想问一下这样情况有什么好的办法没有
销售钢材,购入不同规格电热丝,直接销售,然后以前每月成本都是按收入的95%算的,现在要出库单的话,如何下出入库单,库存商品都是入账到丝材的,因为他以前每分明细,现在出入库单不知道怎么写,入库单还可以按明细写,销售有的销售以前的库存,没办法写,这种情况如何简单整个出入库单,不用每月直接按收入95%算成本
老师,①我们是小规模纳税人,销售是销售眼镜,日销售量,有镜片,有镜框,只是开销售票子的(每个月报无票收入),还用写出库单吗?因为一个月得卖上百个或者上千额的,店员也不会开出库单了,直接是那种销售票子,可不可以?我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少,这个也没做过入库单,直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②(本人是兼职会计)我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额(正规发票单一品种),还用写入库单吗?出库的时候也是精煤,直接销售也需要些出库单吗
你好,请问下制造加工业成本核酸的事。公司是按项目走的,每个项目有上千个零件。成本核算时每月的料工费可以算出来,销售成本结转的话,具体怎么弄。正常情况是知道本月的产成品的入库和本月的销售出库数量,用本月总成本除本月入库数量,算出单位成本,然后单位成本乘以本月销售出库数量就是本月的销售成本。但是公司入库出库的数量都不知道,这个怎么弄
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
不是算出,他95%就是之前算的,我是想根据实际入库出库做账了,只不过库存商品没办法写清每个规格的私材,怎么写出入库单比较好
同学 你好, 入库单你按照实际入库的数量和金额入库就可以的。 你如果直接按95%算,跟实际肯定会有差异,有差异的时候 我们再处理就是了, 多的话就冲减主营业务成本,少了补主营业务成本的分录。
那从10月开始想按入库单出库单开始,那就是入库单每个不同规格,单价,数量,合计金额都统计好,然后当月出库的,也是按规格数量,进价,写是吧,少是什么意思,他现在入库的还没销售没有问题,就涉及现在销售的以前多结转了,以前少结转的那也不涉及现在当月出入库是吧,就在库存上挂着吧,应该不会,没库存了
同学, 入库单每个不同规格,单价,数量,合计金额都统计好,然后当月出库的,也是按规格数量,进价,对的。没错。 以前多结转的情况可以冲减主营业务成本。 不会多结转吧?现在库存都没有了。
结转成本不就是借成本贷库存吗,要是实际没出库,按收入的95算的,不知道会不会多结转成本
同学 以前的情况老师没办法根据你的文字进行判断的,你要整理一下 目前期初库存价值多少,以前结转了多少库存成本出去,统计计算一下 之前的搞不清楚 后面是一直乱的。
好的,谢谢老师,
<不客气,请评分五分,持续关注学习,祝生活愉快>