你好,当时做的是库存商品吗?如果是的话,借预付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。

老师 我方将下图发票认证了 但是对方将红框里面做了退货红冲处理 我该怎样操作
已经认证的发票对方现在冲红了 怎么做账务处理 原来开的专票5000现在冲红 然后再开一张3000的 我应该怎么操作
老师,我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票,对方也已经付款,也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方,要红冲。怎么操作呢?1、对方已经抵扣,由对方申请开具红字发票,然后我方开具发票,然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方,对吗?
#提问#老师开出去的专票跨月了,部分退货红冲,且对方已经认证了,红字发票谁申请,谁开具?具体怎么操作? 采购方填写红色信息表,她从自己的来票系统里怎么填写?还是都是销售方在来票系统里操作,只是选上购买方已认证??
老师,我上个月做10月份账时,抵扣了一张发票,后面对方说开错了,需要重新开,我这边就给对方开了一张红字信息表,对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了,需要重新再增加勾选发票,我将进项抵扣发票反统计,反撤销时,冲红那张发票就勾选不上了?请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作?
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
销售商品和服务的发票税率不一样 可以开在一张发票上吗
咨询费企业,他的餐费加油费,应该占收入的多少?
老师,增值税或者企业所得税,更正以前年度的申报,需要缴税,需要交滞纳金吗
老师,小规模纳税人,增值税季末结转的分录,需要超过120万和不超过120万两种(谢谢老师)
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
我认证了是我需要在开票系统里面红冲框选部分对吗
对的,是的,是这么做的。
发票认证就是勾选对吗? 要是对方红冲退货了的话 我这边只能勾选认证红框部分
你好,对的是的,是这么做的,是这么理解的。