你好,当时做的是库存商品吗?如果是的话,借预付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
老师,我公司为销售方,上月开了一张发票,对方已经抵扣过了,本月要红冲重新开,对方已将红冲的信息编码发给我了,我在开票软件里开具红字发票该怎么样操作?
老师您好!我是销售方,十月份开的发票因为价格有误,对方在十一月份将没认证的发票给我返回,我这边做了红冲,请问老师做红冲的发票账务怎么处理,求分录
老师 我方将下图发票认证了 但是对方将红框里面做了退货红冲处理 我该怎样操作
已经认证的发票对方现在冲红了 怎么做账务处理 原来开的专票5000现在冲红 然后再开一张3000的 我应该怎么操作
老师,我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票,对方也已经付款,也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方,要红冲。怎么操作呢?1、对方已经抵扣,由对方申请开具红字发票,然后我方开具发票,然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方,对吗?
我认证了是我需要在开票系统里面红冲框选部分对吗
对的,是的,是这么做的。
发票认证就是勾选对吗? 要是对方红冲退货了的话 我这边只能勾选认证红框部分
你好,对的是的,是这么做的,是这么理解的。