同学你好,本月应交增值税=85890-51550+1250=35590元。如果上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交增值税=85890-51550+1250-1500=34090元。
某工业企业为一般纳税人,本月实现不含税的产品销售收入40 000元;本月购进材料的增值税专用发票上注明的增值税额2 000元,上月未抵扣的进项税额500元。计算:(1)本月增值税的销项税额;(2)本月允许抵扣的进项税额;(3)本月应缴纳的增值税额。(注:增值税税率13%)
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
新公司法5年内实缴制的政策是什么?有没有相关条文
老师因为收款给与折让的销售折让汇算清缴用调整吗
老师,你好!我是建筑劳务公司,一般纳税人,承接了一个100万元清包工项目,采用简易计税,甲方要求开具3%专票给他们。现在我把项目分包给2个自然人班主,(没资质)他们给我开具80万元1%的普票。请问这种情况可以采用差额征税吗?如果可以,我开给甲方的计税是不是按(100一80)万X3%计算。如果我这边按差额计税全额开具专票给甲方,甲方收到发票后是按发票总金额100万X3%抵扣增值税,还是按我这边扣除分包款实际交纳增值税(100一80)万X3%来抵扣增值税
新公司现在可以注册1000万,然后再减资么,因为现在新公司法5年实缴制
员工报销审核已经完成,但是已经到月末没有付款,需要计提费用吗?
产品的成本如何计算,不知道工艺的情况下,笼统的算出每个月生产的产品每公斤的成本,比如公司生产ABC产品,每个月算成本
老师餐饮行业开业做的优惠券,使用的时候怎么做账
老师就是我们是谷物加工企业,,然后就会有派业务员出去跑业务,,会有产生一些油费,,但是加油费他的发票是只有产生就可以入账吗?
老师,生产企业出口退税可以不在月末计提吗,因为害怕税务那边会有问题,可以在收到退税款的时候计提并确认收款码
个人用国补买了一台电脑去公司报销,实际是公司电脑,但发票只能抬头开个人,公司可以正常做账吗?