同学你好,本月应交增值税=85890-51550+1250=35590元。如果上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交增值税=85890-51550+1250-1500=34090元。

据企业本月发生销项税合计84,770元,进项税转出2万,4578元进项税,20,440元已交增值税6万元计算,该企业本月应交税费,应交增值税账户的余额。
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
跨区域装修发票税务怎么申报
请问按照深圳市的休产假政策,关于广东奖励假80天,是地方性强制性的还是公司可给可不给的,如果公司不给奖励假是否可以通过社保局去进行投诉?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?