借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行存款,只要退税,勾选了就做这个。

公司是具有进出口权贸易公司,可以进口,进货成本包括哪些?分录怎么做? 出口享受退税,进来的发票和退税镜率不一样,问我进货发票的税率去退税吗?分录怎么做?然去申请退税的分录怎么做?这部分退税是等税务局退税下来还是放在待抵扣税款,进来的发票和退税部分报表该如何填写?
老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
贸易出口企业,出口退税分录如何做?进项发票认证了,但还没完成匹配的情况下,那分录又该如何处理?
老师你好,公司是外贸出口企业,出口了一批货物,国家规定这类货物不允许退税,那我收到的进项发票应该如何入账,可以抵扣进项税吗?收到的境外收入是要视同内销吗?确认出口收入的时候分录应该怎么做
请问老师,生产出口外贸业(有内销有外销的企业),日常账务里面,没有单独把进项税和销项税分开来,都算入了成本和收入里面了。那免抵退税额和免抵税额,应退税额如何做分录呢?我所知道的是,在税费分开的情况下,是借:其他应收款出口退税10 借应交税费——出口抵减内销产品应纳税额 20 贷:应交税费——出口退税 30 那现在税费没有分到应交税费,那要做什么科目呢?分录如何做呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
但勾选了在增值税纳税申报表上没显示有进项税额
你好,这个月勾选的,下一个月申报在26到28还有35栏里面填写。
那就是做分录还是按一般的来做了?
对的,是的,是这么做的。