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您好,老师我想问下,这个分录的贷方其他应付款当时挂错了,老板已经付过了,我现在要把这个分录调整成法人其他应付款个人,怎么调整呢,分录怎么写,这个发票的进项我已经抵扣了。

您好,老师我想问下,这个分录的贷方其他应付款当时挂错了,老板已经付过了,我现在要把这个分录调整成法人其他应付款个人,怎么调整呢,分录怎么写,这个发票的进项我已经抵扣了。
2022-09-28 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-28 16:00

同学你好 借其他应付款 贷其他应付款老板

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快账用户9024 追问 2022-09-28 16:01

这样做属于正规的吗???意思是我分录这样写,借:其他应付款~单位~宁夏林盛供热有限公司 贷:其他应付款~个人(法人) 对吧,这样写分录

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齐红老师 解答 2022-09-28 16:04

同学你好 对的 是这样

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快账用户9024 追问 2022-09-28 16:05

老师,那这个钱我给法人付了,就做分录,借,其他应付款,个人  贷,银存对吧。。。。这样属于正规操作吧

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齐红老师 解答 2022-09-28 16:15

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 借其他应付款 贷其他应付款老板
2022-09-28
您好 借 其他应付款 63 贷 其他应收款 63
2020-08-12
同学好 写本余额转入其他应收款-某某即可
2021-10-23
你好,先冲红,再更正
2020-11-03
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2020-09-09
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