你好,之前有预付账款吗?如果没有的话,应该是贷应付账款才对啊,你欠了人家的钱。
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
分不清这两个科目在借方时的区别了。比如用银行存款支付管理部门水电费,不是要写成借管理费用,贷银行存款吗?可是能不能也写成借应付账款 贷银行存款呢?因为应该付的钱已经支付,不是应付账款减少吗?它们有什么区别?又比如管理部门用银行存款还前欠某单位货款,不是借应付账款,贷银行存款吗?那能不能看到是管理部门的,也写成借管理费用呢?现在分不清这两个在借方时在什么时候该用这两个了。是不是明细科目有"费用"的都是否计损益的费用类科目呢?只有"货款"才要计应付账款吗?有人能指点一下说说它们怎么区分吗
老师,请问,建筑公司,用预付账款,不是说。往来账款4个科目,最好,用2个。预付账款对应哪个科目,我要付其他公司的货款,借什么贷,银行存款
比如,预收10个月租金10300元,开具免税发票10300元,此时做会计分录: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10300 对吗? 若是开具3%税率的发票: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10000 应交税费-应交增值税 300 对吗? 每月末摊销收入: 借:预收账款 1000元 贷:主营(其它)业务收入 1000元 对吗? 若是对,我本月开的发票是10300元,税是300元,我确认的收入却是1000元, 填制增值税报表时,发票上的数10300元和本月确认收入1000元对不起来,怎么办? 这个问题一直困扰我,谢谢老师解惑?
这题我这样做应该也是对的嘛,付款后我再借 预付账款10300,贷 银行存款10300,不是说能用一个科目的尽量别用两个科目吗
不会解方程式…能不能写一下步骤?
老师请问这个题怎么做呢?
个体户销售名下的车怎么交个税,是按1%还是五级超额累进税率计算
物业会计,给业主鼓励交物业费发的米面油15000可以计入其他业务成本中吗
老师,我们是电商服装公司,按大类服装销项发票出去,成本按中类T恤、休闲裤、上衣,这些开回来,可以吗,会不会有税务风险
25年年末长期借款和留存收益怎么算
老师,建筑业的一般纳税人,预交税款的时候,城建税是减半征收的。教育费附加和地方教育附加:月不超过10万是减免的。这个月不超过10万是指施工地的开票金额不超过10万,还是得看公司的总开票金额呢
老师您好,我们公司的项目就是给学校安装软件硬件也会有包含服务费的。我这边财务做账的时候,我按学校项目来做收入(里面有硬件软件服务费合在一个合同的我都挂主营业务收入-一卡通)。如果是合同单纯的服务费的,我挂主营业务收入-服务费。这样可以吗?之前的会计是根据税率来区分的,13挂一卡通收入,6挂服务费收入。
老师个体户23年开始建账,22年附加税在23年交,冲本年利润可以吗
老师出口企业,如果没有内销材料票是不是专票还是普票是没关系的吗?
之前有预付账款啊
之前预付了定金1000
那这个分录是对的
好的,谢谢
不用客气 工作愉快