同学,你好 不需要的

对方同时是供应商也是客户,需要用应收账款和应付账款一起吗?
单位做外账的会计还需要和供应商对账?大家开发票的时候是不是要对应合同,合同和单价一定要一致?
老师 您好!在供应商家采购货物 对方给予折扣 开了红字发票 供应商已打款给我司 这笔账需要怎么做分录呢?
老师,一个供应商下的应付账款和预付账款出现负数,要做调整分录吗?怎么做呢?
和供应商对账需要做分录吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
不需要 那我怎么知道我要付多少钱呀 工程行业不是马上对账就马上付款的
有时间差的
同学,你好 根据发票来对,根据你们之间的约定
就是供应商要先对账 确认无误之后我们要先给财务呀 然后过段时间在付款呀
我不知道是不是没有解释清楚
同学,你好 对呀,是这样对账的,不做分录