您好 贷方是应付职工薪酬 对应的生产成本-直接人工啊 不是对应制造费用的

老师 计提工资是 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 发放时是: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保个人部分 其他应收款-个税 银行存款 是这样吗
老师,这个分录没明白,直接人工记入制造费里了,结转时,为什么贷方是应付职工薪酬?记入制造费用时不是已经 贷 应付职工薪酬了吗?月末结转时不应该 贷 制造费用吗?
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响 分录作反了 但我写成了第二个对本年利润有什么影响
上个月暂估工资,借制造费用-工资500,管理费用300贷应付职工薪酬800,制造费用工资分配:借生产成本-直接人工200,贷:制造费用-工资200,这个月已经知道实际数了,应付职工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造费用工资320,这个月我该怎么做分录呢?
老师 场区建设支付的临时工务工费可以计入到管理费用-修缮费里面吗 还是制造费用-工资里面去?是借制造费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 支付的时候又是 借应付职工薪酬-工资 贷实收资本 这个费用是股东支付的直接算成入股资金 这样可以嘛?
老师,就是2022年购进的一辆配送车,固定资产原值14万多,4年折旧,目前已经折旧3年了,还没折旧完,现在想要把这辆车二手卖给私人。但是想私户收钱。那公账上得做报废处理吗?
我们公司是4月份从小规模生成的一般纳税人。我4月份有报关30万的货物出去。还没到亚马逊的海外仓。但是亚马逊后台显示的数据我有80万的销售额。我在申报增值税的时候80万是全部报免税吗。那报关出去的40万我要退税,增值税报表上要提现出退税吗
老师,请问国有农用地使用权需要交土地税吗
老师,2024年的厂房原值税务让自查后增加了170万,这170万只是房屋原值加了房产税按照增加后缴纳,以后也不用给建筑工程公司付款,现在汇算比对固定资产原值不等,这个要怎么处理
出口货物做免税做进项税额转出计算方法是怎样的
东莞企业2025年9月17成立 ,3月份是不是要开始交工会经费了 没有成立工会也需要交吗?不交会有什么后果
老师,请教一下,做账时,借:发出商品,贷:库存商品,并同时结转了销售成本,低主营业务成本,贷发出商品。这样导致发出商品没对账的也为0了。这样对吗
老师:以前遗留下来的问题,银行对不上。好多年前的事情了,这样该怎么办呢。怎样简单点能让以前的就那样以后的余额能对上呢
老师 汇算清缴 去年已填期间费用明细表 今年没有这个表要填 这个公司今年准备申报高企 会影响申报高企吗
#提问#请问老师,换热站用了物业的电费,现在他给钱让物业开票,开票企业管理服务—物业管理服务(代收电费)行吗?还有现在开票能否备注电费截止日期是2024.12-2025,4月呢,谢谢
老师,因为直接人工工资不能具体分配到哪个产品,先记入制造费用,分录不这样的吗,借 制造费用-直接人工26990.36 贷 应付职工薪酬 26990.36 月末结转,借 生产成本- 直接人工26990.36 贷 制造费用- 直接人工26990.36 不是这样的吗?
您这是针对制造费用的 还有针对车间工人的分录 借 生产成本 贷 应付职工薪酬