您好,这个是属于购销合同时间

老师我们公司建厂房,对方开来的发票分几次开来的,我做固定资产是按每一次收到的发票时间转到固定资产,还是来一张我就转一次固定资产,还有折旧费是等所有发票都开来了再折旧还是收到一张就开始折旧,我们收到发票的时间会拖很长时间,我就是不知道收到一张发票就结转到固定资产,然后再收到了再累加,还是等收齐了再一起折旧一起转固定资产?
老师 固定资产计提折旧是按照投入使用还是发票时间入账最好
固定资产折旧是按入账时间跨月计提还是按照发票时间啊,实际是5月购入,由于员工垫资导致七月报销时再入账的,这种应该从几月开始折旧,实际五月就已经使用了
老师,固定资产下个月计提折旧按什么分,按发票收到时间,还是购销合同时间,还是实际收到固定资产的时间
老师,金蝶固定资产录入计提折旧开始使用时间是按照购入资产的当月计算还是按照计提折旧开始时间算呀
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?