你好,学员,正常计提缴纳的
老师你好,我想问一下每年社保基数上调,补交的那部份社保和医疗要怎么样做分录
你好老师7月医保缓交三个月 我没有提前计提社保 我就直接当月直接做的管理费用, 这样的话员工承担部分(医保也减免了)我就按照实际发生的做分录,但是后面申报个税的时候 我也要根据政策实际申报么
请问老师,就是8月我们的医保享受了缓交政策,那我计提社保的分录应该怎么做,我没交的医保要在账上提现吗?
你好。我想问一下,医保单位负担部分怎么才能交上?我申报完后,还是没显示医保单位部分需要交钱?我也没申请缓交,他怎么自己缓交了?谢谢你了
你好我想问一下,医保单位负担部分缓交了。那么我在计提社保,医保的时候,是算上缓交那部分还是不算上?分录怎么写好,谢谢了
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那么我做交社保医保的分录时,怎么做?实际缴纳时并没有缴纳医保单位负担部分,平不了。假如医保,社保实际计提金额共1000,社保和医保个人负担是500,实际付款时1100,那么平不了的那块,怎么做分录?
计提按照1100计提的,学员
等真交医保单位负担部分的时候在,再做计提医保单位负担部分和缴纳医保单位负担部分,是这个意思吗?
是的,是这个意思的,学员