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以前年度的发票被认定虚开,怎么做账务处理

2022-09-29 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-29 14:58

以前年度取得的发票被认定虚开,怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:02

你好你是开发票这方吗  

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快账用户8740 追问 2022-09-29 15:11

是受票方

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:14

。借应付账款等,.贷以前年度损益调整。 借以前年度损益调整。贷应交税费所得税。借应交税费贷银行存款。 借以前年度损益调整贷未分配利润。

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快账用户8740 追问 2022-09-29 15:20

借应付账款 贷以前年度损益调整 这一步是调整的什么金额

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:23

调整成本费用那一笔分录。

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快账用户8740 追问 2022-09-29 15:24

那进项转出 要转到哪个科目

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:31

借 以前年度损益 调整,贷进项转出 

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快账用户8740 追问 2022-09-29 17:16

那如果是没有跨年的发票 进项转出是转到原材料科目吗

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齐红老师 解答 2022-09-29 17:17

转到你原来。做进项分录那个借方科目。

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齐红老师 解答 2022-09-29 17:17

你原来抵扣时借方是原材料,现在转出也用原材料。

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以前年度取得的发票被认定虚开,怎么做账务处理
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