以前年度取得的发票被认定虚开,怎么做账务处理

税务查出以前年度进项费用发票虚开,今年怎么入账
以前年度的发票被认定虚开,怎么做账务处理
我公司2019有几张发票被认定是虚开 要补2019年的税 这个账务怎么处理?分录如何写?
以前年度购入发票被认定虚开,怎么调整企业所得
请问以前年度收到的虚开发票补的增值税该怎么做账?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
你好你是开发票这方吗
是受票方
。借应付账款等,.贷以前年度损益调整。 借以前年度损益调整。贷应交税费所得税。借应交税费贷银行存款。 借以前年度损益调整贷未分配利润。
借应付账款 贷以前年度损益调整 这一步是调整的什么金额
调整成本费用那一笔分录。
那进项转出 要转到哪个科目
借 以前年度损益 调整,贷进项转出
那如果是没有跨年的发票 进项转出是转到原材料科目吗
转到你原来。做进项分录那个借方科目。
你原来抵扣时借方是原材料,现在转出也用原材料。