你好 借:营业外支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
老师请问下补开公司以前年度的收入的发票怎么做账?就是现在补开票对方,钱之前已经收到了的,现在怎么做账?
老师,请问补交以前年度的增值税要怎么做账。
请问老师,2021年补交以前以前年度因收到虚开增值税发票而补交的所得税,放到营业外支出了,在2021年汇算清缴的时候需要所得税汇算清缴前可以扣除吗?
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税以及附加税。请问怎么做账?
请问以前年度收到的虚开发票补的增值税该怎么做账?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那我以前结转的成本需要红冲吗?
你好,以前结转的成本,需要冲销
你好,老师,是只需要红冲成本就好?不需要做其他了吗?
你好,以前结转的成本,需要冲销 还需要做汇算清缴的更正
报表已经更正了,所得税也补交了,就是账务处理有点疑问
你好,你的疑问具体是?
老师,成本红冲后,库存商品怎么办呀?
你好,成本红冲了,库存商品也对应冲销了啊
我是做借:营业外支出 贷:库存商品吗?因为商家已经找不到了,款当时付给对方的
你好,是做之前结转成本的相反分录
我之前结转成本是借主营业务成本、贷:库存商品,那如果做相反分录,库存商品就回来了,多出来了哎,这个库存商品我该怎么处理呀?
你好,你还需要把之前购进的库存商品分录也红冲了啊
那我先前是做的借库存商品,贷应付账款,那账都付出去了,对方也不退款,我还是平不了账
你好,这个是虚开的发票,不是真实的购买,会退回相应款项才是的
我真实购买的商品,但是对方找了一家单位开票给我,所以不退款了,只是发票是假的
你好,应当找真实的供应商给你单位开具发票才是,应当避免虚开进项发票
已经找不到了,那个老板都已经不做了,能不能库存商品转入营业外支出呀?
你好,没有库存商品直接转入营业外支出的做法