你好 借:营业外支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款

请问老师,2021年补交以前以前年度因收到虚开增值税发票而补交的所得税,放到营业外支出了,在2021年汇算清缴的时候需要所得税汇算清缴前可以扣除吗?
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税以及附加税。请问怎么做账?
以前年度的发票被认定虚开,怎么做账务处理
请问以前年度收到的虚开发票补的增值税该怎么做账?
几年前收到的发票,现在被税务查到为虚假发票。补缴了增值税。想请问老师,做会计凭证的时候,要怎么操作?缴款和结转的借贷方分别入账哪个?
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
老师降资公示要45天之后才能拿执照吗
1.纯外贸企业征退税额之间的差额做分录是借方成本贷方进项税转出,对吗?2.对应的申报表在填报的时候怎么填报呢?比如征退税的差额10w,这个填在什么地方呢
老师,我公司是二手房东,出租出去经营性门市,这个房产税由谁缴纳呢
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
那我以前结转的成本需要红冲吗?
你好,以前结转的成本,需要冲销
你好,老师,是只需要红冲成本就好?不需要做其他了吗?
你好,以前结转的成本,需要冲销 还需要做汇算清缴的更正
报表已经更正了,所得税也补交了,就是账务处理有点疑问
你好,你的疑问具体是?
老师,成本红冲后,库存商品怎么办呀?
你好,成本红冲了,库存商品也对应冲销了啊
我是做借:营业外支出 贷:库存商品吗?因为商家已经找不到了,款当时付给对方的
你好,是做之前结转成本的相反分录
我之前结转成本是借主营业务成本、贷:库存商品,那如果做相反分录,库存商品就回来了,多出来了哎,这个库存商品我该怎么处理呀?
你好,你还需要把之前购进的库存商品分录也红冲了啊
那我先前是做的借库存商品,贷应付账款,那账都付出去了,对方也不退款,我还是平不了账
你好,这个是虚开的发票,不是真实的购买,会退回相应款项才是的
我真实购买的商品,但是对方找了一家单位开票给我,所以不退款了,只是发票是假的
你好,应当找真实的供应商给你单位开具发票才是,应当避免虚开进项发票
已经找不到了,那个老板都已经不做了,能不能库存商品转入营业外支出呀?
你好,没有库存商品直接转入营业外支出的做法