你好 借:营业外支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款

请问老师,2021年补交以前以前年度因收到虚开增值税发票而补交的所得税,放到营业外支出了,在2021年汇算清缴的时候需要所得税汇算清缴前可以扣除吗?
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税以及附加税。请问怎么做账?
以前年度的发票被认定虚开,怎么做账务处理
请问以前年度收到的虚开发票补的增值税该怎么做账?
几年前收到的发票,现在被税务查到为虚假发票。补缴了增值税。想请问老师,做会计凭证的时候,要怎么操作?缴款和结转的借贷方分别入账哪个?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师 我是一般纳税人,主业是种植并销售水果西红柿,这部分收入只需要交印花税,其他任何税不用交,目前产量不够卖外购别人的水果西红柿销售,外购部分需要缴纳什么税?
收到美元货款,按什么时间的汇率入账
不做法人,我在公司上班,但是在其他公司做监事有风险吗,
老师,我4月份一笔业务都没做,5月初又收到了好多单据,那么5月可以做4月的账务处理吗
那我以前结转的成本需要红冲吗?
你好,以前结转的成本,需要冲销
你好,老师,是只需要红冲成本就好?不需要做其他了吗?
你好,以前结转的成本,需要冲销 还需要做汇算清缴的更正
报表已经更正了,所得税也补交了,就是账务处理有点疑问
你好,你的疑问具体是?
老师,成本红冲后,库存商品怎么办呀?
你好,成本红冲了,库存商品也对应冲销了啊
我是做借:营业外支出 贷:库存商品吗?因为商家已经找不到了,款当时付给对方的
你好,是做之前结转成本的相反分录
我之前结转成本是借主营业务成本、贷:库存商品,那如果做相反分录,库存商品就回来了,多出来了哎,这个库存商品我该怎么处理呀?
你好,你还需要把之前购进的库存商品分录也红冲了啊
那我先前是做的借库存商品,贷应付账款,那账都付出去了,对方也不退款,我还是平不了账
你好,这个是虚开的发票,不是真实的购买,会退回相应款项才是的
我真实购买的商品,但是对方找了一家单位开票给我,所以不退款了,只是发票是假的
你好,应当找真实的供应商给你单位开具发票才是,应当避免虚开进项发票
已经找不到了,那个老板都已经不做了,能不能库存商品转入营业外支出呀?
你好,没有库存商品直接转入营业外支出的做法