他说错了,运输业的税率是9%

老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
老师但是我们书上写的 交通运输业的税率是9%这是为啥呢我还找到了例题 他是抵扣了运费和建设基金是因为税法又改了吗到底用哪个哇
老师,麻烦你帮我看一下我们这个表格的第一点,它的这个固定资产,它是指比如说我现在学校有很多栋楼,然后这些楼已经可以转入固定资产的那些东西对不对?但是,比如说我有一栋图书馆,它已经验收了,支付了80%的款项,然后嗯,我们已经转入固定资产了,然后是按他80%的填到上面这个固定资产的地方,那下面的这个在建工程这个地方又该填多少金额呢?在建工程这里就填图书馆的20%吗?还是说就直接不填嘛,而且我想问一下他,这个东西是从我的账上去选嘛,就是从我的系统账上去查嘛,然后还有这个呃,机械设备和这个交通运输设备、交通设备、交通设备就是指那些车吧,那机械设备是指哪些呢?是所有机器运转的都是呢,还是只是说一些通用设备呢。
老师您好,我想问一下,就是我们假如说3月份开了一张12月份的环保设备运维的发票,然后我的这个问题就是说我这个员工工资现在目前太少,假如说1~3月吧,嗯,可能只能达到1万多的这个人工成本,但是往后这几个月,嗯,每个月都要做工资,我的意思就是说1~3月不是要交企业所得税吗?我我不想就是说嗯,因为前期人工成本少,交的所得税过多,然后到了年底还要调增退税,因为往后不是我这几个月都要一直做工资吗?肯定到时候费用还会上来,我说我想问的是能不能先不交企业所得税,到年底再交啊,或者说退税麻烦吗?
老师,我遇到难题了,就是我们公司是一般纳税人,税率是6%,我们有两个选择来节约税,1是通过灵工平台,公司花7%的服务费得到6%的专票,可以抵扣6%的销项税额,2是用普通发票全额抵扣企业所得税,不能抵扣销项税额,比如1000的收入为例,这两种方法哪个更节约税呢?
公司1月卖的专利,3月才开转让发票,1月的会计分录怎么做
啥是固定资产的资本化和费用化,太抽象,举个例子
老师,我请问有没有库存明细表模板,想要能反映月末成本,用的是月平均法
老师,我发现2025年还有发票未入账,更正电子税务局的财务报表,会影响信用评分吗,有什么风险啊
老师,您好,个人缴的社保公积金和个税,是不是属于应付职工薪酬-工资的
一个人可以设立多个个体和个人独资企业吗
老师,比如材料商黑甲方开票10万,甲方只给了材料商8万就不给了,那材料商如果管甲方要款的追究期限是多久
老师,甲公司以3万元的钱购买了张三在乙公司的股份,甲公司支付给张三3万元这个分录怎么记?
老师,采购进来也要缴纳印花税,例如25年我没缴纳,我现在补缴的话是按照账面的采购入库金额计提,还是按照25年采购进来的专票不含税金额计提呢
@董孝彬老师,别的老师别回答