那个是2年的诉讼时效的哈

我方欠甲方借款100万元,由于资金紧张,临时不能归还,甲方急要,通过和乙方协商,乙方愿意用货款抵清我方欠甲方的借款100万元,甲方已收乙方货抵清应收我方的借款,乙方给我方开了9%增值税专票100万,但开票的内容是甲方所需材料,我方产品材料根本用不上,问,这100万票怎么处理合法合理。老师,请帮我看下
老师请问下 就是100万的合同需要开9%的专票给甲方 是不是就要上8万多的增值税 然后我们去买材料花了50万 对方给我们开回来的发票 是可以抵扣掉这8万多的税金的吗
我们是建筑安装企业,现在有个项目甲方要我们跟他代买材料,意思我们购进材料例如购进A材料,然后再卖给甲方 跟甲方开销售材料的发票,这样我们购进A材料有进项可以抵扣,然后再把这批材料销售给甲方,可以这样操作吧 我们跟材料商签订的合同是让他把材料送到指定的码头(因为这批材料实际上送到指定码头后,由我们甲方办理出口才能送到国外的项目上用) 问题1.我们收到材料供应商开给我们 的进项发票如果备注了国外地址可不可以抵扣?不备注国外项目地址呢可不可以抵扣)2.我们是建筑安装企业,没有这个销售材料的经 营范围,但是实际我们采购了这批材料然后再卖给我们的甲方是可以给他开销售材料的发票是吗?
老师建筑公司,我们挂靠 乙方 前期打入100万,给乙方,然后 乙方 打款90万给材料商(材料商是我们公司联系),现在 甲方 要求乙方开 开票100万(乙方已经开具),那么 甲方给乙方拨付100万,工程款,乙方是不是 扣除相应费用,后,剩余工程款,给我们 转过来
老师我们是建筑安排企业,现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务,又有销售材料服务。 项目在国外,所以开建筑服务给甲方是免税,开具销售材料给甲方的发票是13%(我公司先从国内采购,然后再销售给甲方,甲方可以凭我公司开具的材料发票退税)现在是我收了好多进项材料发票,甲方没有要求我们开材料发票,所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方,那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账,例如,我手上收到了一张材料发票,金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师
老师,请问公司做了股权转让,实际新增股东只是注资进来,原股东没收到新股东一份钱。但是公司营业执照上的注册资金又没变更。这种情况原股东要交股权转让所得吗
老师您好,小规模纳税人开专票的话是几个点的征收率?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 2021-2023我司是高新企业,现在2026年3月被税局调查要补交税,就说我们研发材料收入问题,既没有卖样品和废料和研发成果,事实是有卖废料了只是没有票。税局说买400多万材料上哪去了,现在是更正收入为准吗?请问像这种问题,一般是怎么处理?
朴老师,我们的商品到了但是没有开发票,这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品, 借:库存商品-暂估商品 贷:应付账款-暂估商品款 转成本:借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接: 转回借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品 红冲 借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:应付账款-暂估商品款(红字) 转成本:借:主营业务成本-暂估(红字) 贷:库存商品-暂估商品(红字)
老师,所有者权益小于实收资本,是不是可以0元转让?
老师您好!昨天刚报完增值税,然后今天统计就说要改数据(原本客户说不开票的,私户收款,但今天客户又叫开票,对公转款来1.7万)请问,像这样是下月要改申报表还是算到3月份的收入,但是发票上又备注了2月份业务,哪种方案比较适合
老师,我们有京东平台实现销售订单,然后平时的做账方式是钱到了对公,就价税分离,报税,现在的问题是我们给京东平台开了一个发票,一共不超过30块,这个发票老板说是后面不会有人给钱进来,意思是我们平时提现的那个钱其实是扣掉这个手续费的,那我现在怎么处理比较好哈
请问一下业务招待费,没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?