当时没有挂账的,现在做收入。

老师好,我们公司是建筑公司,现接了一个修路的工程,材料款由总包方直接扣除质保金后付给了材料供应商,但供应商是和我们总结账的,质保金最后也会付到材料供应商账户,这个账我们要怎么做?
我们现在办公室装修 让对方开发票 对方要求我们除了付工程款还要把税点给付了 那这个付了这个税要怎么做账比较好?
老师,我们是工程总包,但是我们没有总包资质,所以是挂靠,但是现在下面的分包方需要结款,我们先垫资了,直接付给劳务班组,不通过我们下面的分公司,这个流程要怎么做才是合法的呢?
麻烦问下我们是分包 对方是总包涉及异地预缴 预缴地在我们这边 施工地是我们员工 对方没有派遣人员过来 对方以他的名义预缴实际是我们要支付给他税费嘛 那这个税费怎么做账 之前已开专票给对方了不包含这个税费的
老师好,2年前我们帮总包方装修办公室的费用已入账(以为总包方不会付给我们了),但现在又付给我们了,这个账要怎么做?
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
新公司开社保账号流程
税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧
、2×19年6月1日,甲公司以库存商品及专利权取得非关联方乙公司90%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日,库存商品的账面余额为60万元,未计提存货跌价准备,公允价值为100万元,增值税税率为13%;专利权的账面余额为500万元,累计摊销100万元,未计提减值准备,公允价值为600万元。合并日乙公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值为800万元,公允可辨认净资产为900万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同 分录是?
企业在财产清查中盘盈的固定资产,报经批准后应转入留存收益。 A.正确 B.错误 这句话对不对
老师诊所的兼职医生的工资的工资是按工资薪金还是劳务报酬申报个税
老师,公司要改法人,需要出具验资报告,验资报告怎么出
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
当时是入的工程施工-间接费用,对不对 现在要入哪个科目
你好,这是你的成本,借银行存款贷主营业务收入、应交税费,借主营业务成本贷工程施工。
那我当时入账的科目对不对
这个事发生的成本,只要是成本的可以啊。