你好,我看这个凭证是没有问题的,然后可以预付账款,可以合在一起的

老师,麻烦有时间看一下我得分录对吗,现在社保2-6月有减免,只付个人部分,如果说一次把个人的部分支付完 借:其他应付款~个人承担社保 100元 (当月) 预付账款 300 (后几个月的) 贷:银行存款400 下个月:借:其他应付款 ~个人承担社保 100元 贷:预付账户100 之后就是冲减借方的预付账款,老师,你看我做的分录对吗? 嗯
老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
老师你好,我发现之前会计成本少做了,还有两天就到报税期了,请问我可以先把成本做上吗?如果成本做上我的库存就要暂估,这样做可以吗?下个月我对出来是那些发票没有入库结转成本我再去调整这笔分录可以吗?
老师,我们公司因为当月利润过高,我就预提了成本费用,暂估入账,并结转了成本,降低利润。那我后面逼得月份利润过低,我想冲回之前预提部分成本,冲回的分录怎么做?之前预提:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 借:主营业务成本 贷:库存商品 那冲回来的分录怎么做?之前结转成本了,利润变少了,现在怎么冲回?还要冲回原来结转的成本,调高利润吗?麻烦帮提供一下冲回分录
老师,之前预存了电费,那这个月需要把预付转成本吧,看我的分录做的对吗?
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗