你好,你们符合简易计税还是开错了?
老师你好:劳务建筑公司小规模纳税人,9月4日专管员说我们公司系统监控超500万了,让去办一般纳税人手续了。 事情发发生了才知道税务局这样算12月连续性。我们公司7月开145万专票,系统就往前滚动算了。老板不想升一般纳税人,他们给方法说吧145万撤回来。您看有什么好方法。如果升一般纳税人还能转回小规模纳税人吗?谢谢老师。
老师您好,我们公司12月份转成了一般纳税人,我想问一下我们在转一般纳税人之前在税局代开了一个建筑服务发票,用的是3%的税率,以后的建筑服务我们也想申请简易计税3%的税率,这个需要去税局备案吗?这个是税局核定的税率。
老师您好,我们公司2021年一至12月都没有计提房租成本,请问我12月份可以一次计提吗?而且房屋租赁的发票去税务局代开,税务局说已经砸账了没法开了,需要2022年1月份去开。请问我12月份的账务怎么处理,税务怎么处理呢?
老师您好,我们是一般纳税人监理公司,是2022年1月才转成一般纳税人的,我们基本上没有进项票,后期进项票应该也是不多,税务局现在让我们申请写加计抵减的报告,老师这种政策我们公司应不应该申请,这个对企业发展有没有什么影响呢
老师您好 我们是商贸公司 一般纳税人 2021年12月开票税率开错开成3% 目前2022年9月30日税务局通知才发现 让我们写情况说明 请问这种怎么办呢,税务局会查我们吗?
老师你好,我想咨询下,绿化补植和补植的花草一起算的价格,这个票我们挂靠方给甲方直接开的是现代服务“满天星” 备注的花草补植,也要求我们开这个项目名称,是否可以?
#提问#老师退税率是怎么来的
老师你好!请问设备安装项目包设备及安装开发票内容怎么开,税率是多少?我们是一般纳税人建筑公司,这个不能用甲供吧?因为设备也是我们公司采购然后包安装。
老师好,全国税收系统调查表上,有个年报的调增数要填,是以千元为单位,但是我的调增就是200元.输入0.2后自动就不显示小数点后面的数,这个有啥办法吗?
抖音打进来的测试费用进什么科目?
请问老师,24年汇算清缴所得税是计入所得税费用还是以前年度损益调整?
我公司与某个人签订厂房租赁合同,租金打到他老婆个人账户,两年多了,没给我们开过发票,现在可以要求对方补票吗?以合同签订人名义开还是收款人他妻子作为开票人更合适?
企业属于零申报,没有经营,有法人,有办税员。但是没有开立社保医保账户,也不发工资,税收调查表怎么填写,如果填写职工, 社保工资怎么填,没有交也没有发。
老师 像混合销售(销售商品并提供服务),可以分开比如商品发出后客户签收了我就可以确认收入(在合同中表明签收后商品所有权转移),成本就是机器的成本,后续安装调试完成再确认提供服务的收入,成本就是本次相关人员出差旅费以及现场安装产生的其他费用。各算各的这样可以吧
老师就是收到的个税返还手续费二十来块钱,如果不给会计,请问这个到底要不要缴纳增值税
开错发票了 申报的时候遇上我父亲去世 我没有在意这个问题 金额是33620
那你们自己写一个说明,就说发票开错了。你这个月红冲,然后再开正确的。
这种会不会有风险呢?税务局会查我们吗?会罚款嘛?
你改正成正确的,没有风险啦,你需要重新交税
得按照按照13%缴纳的。