你好,可以的,可以这么做的。

老师,请教一个问题哦。为什么税控盘280服务费。直接冲管理费用而不是计入营业外收入呢?以前的会计做了。借:管理费用贷:银行存款。全额抵扣,借:应交税费-应交增值税(抵减税款)营业外收入-政府补贴[捂脸]这样做是不是有问题的
请问,高新企业,支付物业费,后面政府给补贴了,有文件,那么企业收到的专票的增值税是不是不能抵扣? 支付物业分录:借:管理费-物业 贷:银行 收到政府补贴:借:银行 贷:营业外收入/政府补贴 麻烦看下分录对吗(当普票来做)
企业购置环保设备可以申请补贴以补偿其环保支出。甲企业于2x21年2月向政府有关部门提交了160万元的补助申请,作为对其购置环保设备的补贴。2x21年3月10日,甲企业收到了政府补贴款160万元。2x21年3月20日,甲企业购入不需安装的环保设。备一台,实际成本为400万元,设备款已用银行存款支付,使用寿命8年,采用直线法计提折旧(不考虑净残值)。2x26年3月,甲企业的这台设备发生毁损。不考虑相关税费等其他因素,甲企业选择净额法进行会计处理。 要求:(答案中金额单位用万元表示,不用写明细科目) (1)甲企业3月10日收到政府补贴款的会计分录: (2)甲企业3月20日购入环保设备的会计分录: 政府补助抵减固定资产的会计分录: (3)甲企业按月对环保设备计提折旧的会计分录: (4)甲企业设备发生毁损的会计分录,结转固定资产账面价值: 结转固定资产清理:
老师您好,我想问一下,就是我们公司购进库存商品以后,嗯转手就卖给对方了,然后对给对方开了发票,然后我们销售的这个分录怎么做,然后那个款项也打给我们了,我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费,应交增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入,政府补助,同时做借主营业务成本贷库存商品
还有老师我想问一下,就是那个公司这个销售货物开出去发票以后,他这个分录做的那个应交税费应交增值税,嗯,他不是给你做一个借应交税费应交增值税贷营业外收入政府补助吗?是不是这个分录最好都每次做到季度末呀?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题
那就是增值税不可以抵扣?所得税还要调增吗?因为我做了管理费和营业外收入就抵了,年底就不用再调整这笔了是吗?
你好,可以抵扣的,你是一般纳税人吗?一般纳税人的可以抵扣进项可以的。
所得税的,不需要调整的 是