同学你好,借:应交税费-应交增值税 ,贷:税金及附加

老师预缴增值税及附加税。借方:应交税费~各种附加 贷:库存现金 月底是不是要计提出这部分预缴的增值税啊,借:税金及附加 贷:应交各种税费
您好老师, 1.税金及附加和应交税费及附加 2.应交税费应交增值税销项税额和应交税费应交增值税转出未交增值税 像这样的分录他们是2个科目还是4个科目,1是不是都是税金及附加科目,2是不是都是应交税费科目。只不过一个在借方一个贷方啊?
老师好,前任会计做交纳增值税账务时直接做,借:应交税金一应交增值税一己交税金,贷:银行存款,应交税金一应交增值税一已交税金是借方余额,后期我应该怎么调整,请老师把调整分录写一下
老师您好,借方应该是:借应交税费—应交增值税, 做成税金及附加,分录怎么调整?
老师预交的增值税以及附加,分录借应交税费 —应交增值税—预交增值税 税金及附加—城建税 贷银行 对吗
老师好自愿支持资金用什么会计科目
返佣申报个税应该报劳务报酬还是别的
老师,请问下,已经在电子税局申报了企业所得税年度申报,还必须要做税审报告吗
老师请问,房开公司3月应预缴增值税已申报,但未缴纳税款,4月申报增值税时,附表四需要填写申报吗
老师现在做25年的工商年报,但是25年12月份的税款是在26年1月份缴纳的,那么这个税款要算在25年还是26年
老师,年度财务报表可以申报四季度财务报表不
社保返聘员工也要扣医保费,请问我司是要代付然后代后回来吗?入什么科目
电子税务局汇算清缴时提示出口收入与申报收入不一致?是否可以查到电子税务局出口收入明细,查到差异原因?
老师,3月份买的电脑,忘记入账,4月份补入账,5月开始提折旧对吗?
老师 请问劳务费的税目编码是多少?
按照这张凭证的明细全部做一遍,还是只调税金及附加的金额? 刚才也试过了,这样做不能结账,显示资产负债表不平衡
这样做分录之后,就变成这样了
只调税金及附加和应交税费。你要把最后结转到本年利润的凭证删除,重新生成新的损益凭证才可以结账
这结转本期损益凭证是自动生成的,删不了
删不了?能不能改数?或你再点一次结转损益看看?这是用友吗?
嗯嗯,是用友财务软件,这个结转是系统自动生成,自动生成的都不能改
你用审核的那个账号进去试试,要不就是管理员了。