咨询
Q

老师您好,借方应该是:借应交税费—应交增值税, 做成税金及附加,分录怎么调整?

老师您好,借方应该是:借应交税费—应交增值税,
做成税金及附加,分录怎么调整?
2022-09-30 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 14:52

同学你好,借:应交税费-应交增值税 ,贷:税金及附加

头像
快账用户6446 追问 2022-09-30 15:00

按照这张凭证的明细全部做一遍,还是只调税金及附加的金额? 刚才也试过了,这样做不能结账,显示资产负债表不平衡

头像
快账用户6446 追问 2022-09-30 15:02

这样做分录之后,就变成这样了

这样做分录之后,就变成这样了
这样做分录之后,就变成这样了
头像
齐红老师 解答 2022-09-30 15:03

只调税金及附加和应交税费。你要把最后结转到本年利润的凭证删除,重新生成新的损益凭证才可以结账

头像
快账用户6446 追问 2022-09-30 15:08

这结转本期损益凭证是自动生成的,删不了

这结转本期损益凭证是自动生成的,删不了
头像
齐红老师 解答 2022-09-30 15:10

删不了?能不能改数?或你再点一次结转损益看看?这是用友吗?

头像
快账用户6446 追问 2022-09-30 15:13

嗯嗯,是用友财务软件,这个结转是系统自动生成,自动生成的都不能改

嗯嗯,是用友财务软件,这个结转是系统自动生成,自动生成的都不能改
头像
齐红老师 解答 2022-09-30 15:18

你用审核的那个账号进去试试,要不就是管理员了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,借:应交税费-应交增值税 ,贷:税金及附加
2022-09-30
同学你好 借应交税费未交增值税 贷银行存款
2021-09-08
借利润分配未分配利润80 贷应交税费80
2023-10-12
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
就按他的做吧,不要动了,等明年初的时候,按自己的手法做就行了
2022-07-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×