你好 这个要红冲回来,在这个月 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等

一般纳税人,已经申报了上个月,也已经结账了,我要如何调多记的工资呢
一般纳税人,发出去的货,发生部分退回,发票已经开了,税也已经申报了,现在要如何处理呢?
老师 一般纳税人,11月开出的增值税发票已增值税已经申报了,假如我现在要作废有几张11月开的发票,但是我已经申报了,这个麻烦吗,有没什么影响 呢
老师您好,23年的工资有一个员工已经离职了的,申报的时候没有减掉,现在已经更正申报了,做账那里要如何做呢?需要反结账去每个月更正工资吗?
老师,我司2023年8月已申报缴纳增值税及附加600元,税管员打来电话说,让申请退税,那我司退税的钱,怎么记账呢,23年已经记账了,跨年了 已经汇算清缴了 这个要怎么在24年记账呢,我司是一般纳税人
外发加工费。借:生产成本-外协加工费,借:应交税费应交增值税进项税,贷:应付账款。请问这个分录对吗?
老师你好:建筑材料公司可以先买柴油在卖出去吗?
老师,充电桩铺设的地面管道,电路工程,这种进入充电桩的成本,这就按多少年呢
老师你好 我们是小规模房屋租赁个体户第二季度4-6月已开192200的发票,季度没有超30万免增值税,需要交税吗
上月客户暂估5000,这月开了37000的发票。暂估要冲减,怎么做会计分录。涉及数量
老师,您好!请问分析年报主要看哪几个数据?
老师请问一下,个人独资企业交完生产经营所得税后,利润是不是可以直接分给股东,按调整后所得额分,按是按应纳税所得额分配,会计分录要怎么写
老师,我们是一般纳税人。2026.2月取得一张专票税额42356.47 5月冲红重新开回来了,现在我的待认证进项税跟做账系统的对不上了,不懂哪里出错了。5月购认证平台进项税额141566.08,账上待认证93631.41了。
老师开票给北京小蚁在线科技有限公司的费用,物流辅助服务费 他的大类该选什么?
老师公司工商年报,股东26年2月实缴了,并且变更注册资本增加股东了,那报工商是申报25年的就不用填26年变更的情况吧?在20天登记哪里补报下
红冲了,然后在录入
可以的,这样也是一种方法的
补题分录呢
支付临时工工资是要申报吗?
需要临时工去开发票吗?
补题分录??? 什么意思 你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
补提临时工工资
支付临时工工资是要申报吗? 需要临时工去税务局待开发票吗?
这个分录是 借:管理费用等 这里是差额 贷:应付职工薪酬
支付临时工工资是要申报吗? 需要临时工去税务局待开发票吗?
这个也是需要申报的,不需要发票的
个税扣缴费端申报填入哪里?
你具体的问题是什么 你的提问是,一般纳税人,已经申报了上个月,也已经结账了,我要如何调多记的工资呢 这个问题还有疑问吗?
也包含了,临时工的事
我接受这个帐,他上个月,直接发临时工工资,从应付职工薪酬就银行存款了
是一个问题,能不能解答
你好,其他问题需要重新提问的。因为会计学堂要求“一题一问”的