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老师,我司2023年8月已申报缴纳增值税及附加600元,税管员打来电话说,让申请退税,那我司退税的钱,怎么记账呢,23年已经记账了,跨年了 已经汇算清缴了 这个要怎么在24年记账呢,我司是一般纳税人

2025-01-09 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 11:20

你好,其实你这个可以直接借,银行存款,贷,营业外收入税收减免。

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快账用户5563 追问 2025-01-09 11:37

这个是之前的会计记账的 您看下 我觉得不太对,他还导致了我申报24年利润表申报不了,显示印花税大于营业税金及附加。

这个是之前的会计记账的 您看下 我觉得不太对,他还导致了我申报24年利润表申报不了,显示印花税大于营业税金及附加。
这个是之前的会计记账的 您看下 我觉得不太对,他还导致了我申报24年利润表申报不了,显示印花税大于营业税金及附加。
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齐红老师 解答 2025-01-09 11:43

你好,是这样子的,如果说税务局要求你更正申报的话,那么你就把当时交的凭证做红字分录冲减,然后多交的部分计入其他应收款。如果没有叫你跟进申报,你就去营业外收入。

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快账用户5563 追问 2025-01-09 16:18

老师您看 那之前的会计是做错账了吗

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齐红老师 解答 2025-01-09 16:21

他这个凭证确实不对。

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快账用户5563 追问 2025-01-09 16:41

所以我已经懵了 不知道该咋搞了 看不懂 怕调错再

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齐红老师 解答 2025-01-09 16:42

其实最好的办法就是先红字冲减之前。计提和缴纳的然,然后再按照实际的来做就可以了。他这个是冲减的缴纳的,但是没有冲减计提的。I

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你好,其实你这个可以直接借,银行存款,贷,营业外收入税收减免。
2025-01-09
你好,你可以借银行存款,贷,利润分配,未分配利润。
2025-01-09
您好,退回来的已经完成了,现在更正申报要交的税全部做的未分配利润就可以了 借:未分配利润 营业外支出(滞纳金) 贷:银行存款
2024-07-07
你好,借税金及附加贷银行存款 退税借银行存款借税金及附加 红字
2025-02-10
你好,借银行存款贷应交税费,未交增值税。 借银行存款贷应交税费附加税,借应交税费,借税金及附加负数
2021-09-07
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