你好,其实你这个可以直接借,银行存款,贷,营业外收入税收减免。

老师商贸业务 属于主营业务收入还是其他业务收入
老师,我单位是一般企业,现在想把公司的一辆车抵给4s店,买一辆新车了?税务怎么处理?
Invoice number发票号码;国际那种做形式发票的这种自己编的,有什么要求吗?
请问老师,*经纪代理服务*国际货物运输代理,属于印花税征税范围吗?
跨月对方没认证的发票怎样处理
公司门口的路面标识牌有设计过11万 是做固定资产吗还是做配套成本
商品名称外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶,供应商和我司都是一般纳税人,之前供应商开这个商品因为是简易征收所以开3%普票,我们也同步开3%的税率普票,但今年2026年1月1日这个商品取消了简易征收,所以供应商开给13%的专票,所以我司也只能开13%的税率吗
老师个体工商户3%,月销售额10万元以下增值税是免税是吗?年纯利润不超过200万元,可以享受减半征收的优惠政策对吧。
老师增值税一般纳税人平时做账都认他亏损,和所得税申报表不一致,因为库存太多,平时交所得税了,年报时候调增 这个是怎么回事
3月升一般人,报表是不是3月一般人月报和1月2月季报?
这个是之前的会计记账的 您看下 我觉得不太对,他还导致了我申报24年利润表申报不了,显示印花税大于营业税金及附加。
你好,是这样子的,如果说税务局要求你更正申报的话,那么你就把当时交的凭证做红字分录冲减,然后多交的部分计入其他应收款。如果没有叫你跟进申报,你就去营业外收入。
老师您看 那之前的会计是做错账了吗
他这个凭证确实不对。
所以我已经懵了 不知道该咋搞了 看不懂 怕调错再
其实最好的办法就是先红字冲减之前。计提和缴纳的然,然后再按照实际的来做就可以了。他这个是冲减的缴纳的,但是没有冲减计提的。I