您好,是不可以的,可以暂估成本,不可以暂估抵减增值税

老师您好,请问公司收业务款,开具发票,按照销项实际税额缴纳的增值税(没有进项抵扣),这种情况下我们付出去的成本没有发票,可以这样操作账务吗
老师,您好!我们是旅游服务行业一般纳税人,因为成本发票存在滞后性,我本月还没有取得成本发票的情况下可以按实际发生的成本暂估入账,并且抵减增值税吗?主要是想问问可不可抵减增值税
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
我们公司去年是小规模开了300万的发票,没有开具成本票,在今年4月升成一般纳税人,今年5.31前才取得了23年的成本票是专用发票,开了200多万抵扣了去年暂估的成本并形成一部分留抵税款,现在又开具了200万发票,暂时没有取得成本票,因为现在是一般纳税人,可以用24年4月后开具的增值税专用发票抵扣现在开的税费吗?
老师,请教下,一家公司的外账,没有收到成本票,当月的原材料是暂估的,然后再结转成本的这种。现在因为税务上联查,有一张成本发票不合规,他们的财务就把这张票做了冲减,这种情况可以视为主营业务成本也冲了吗?他们的会计说这样就表示冲减了主营成本,我怎么就觉得没有冲呢,是我哪里没有想明白吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
只能抵扣企业所得税吗?
我暂估入账的金额是不含税金额,但是旅游行业是差额征税,也是要抵减成本后缴纳增值税的,我申报表填写抵减那个报表的时候也是不能含暂估入账的成本吗?也就是说税务和会计上的处理是不一样的吗?
您好,企业所得税也不可以,因为是凭发票抵扣
您好,暂估入账部分不能抵扣增值税,也不抵扣企业所得税
不是说预缴企业所得税的时候可以抵扣,只是说需要在年度汇算清缴收回发票就可以了!因为一些费用也是没有发票也是可以入账的,只是说年度汇算清缴需要调增?所以我不太理解,麻烦老师能和我说一下吗?
您好,汇算清缴前取得是可以没问题,那是企业所得税不是增值税
您好,增值税是只有取得发票才能做抵减