你好可以 最好不要有差异

材料的进项票还没开进来,可以先把销项开出去么?如果后期开进来的进项会和销项的项目的名字规格有差异可以么?
进项票对方还没开,我可以先开销项票吗,如果后面收到进项票和我的销项名称差异一点点,型号一致,可以抵扣吗,
老师采购来的材料进项票没有写规格型号,开销项发票写上规格型号可以吗
比如螺纹钢a销项先开,进项没有来,提前交完税进项来了,进项留着以后抵扣的话,下次再开出去螺纹钢b销项会有对应的进项可以用之前留下来的进项抵扣,之前提前交税的销项对应的进项会一直多出来吧?
老师,金税四期上线了,咱们进项如果是5块开进票进来的,开出去销项票3块处理可以不
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
那如果一样有困难,不开进项了,可以不,汇算时纳税调增,这样可以么
可以的 你留存好合同 发货单
工程公司,先干活,这块材料总包给弄了个材料的分包,按工程套的材料规格,让我们开销项,这种情况我们找不上完全一样的进项,总金额有40万,我要咋处理合适?是开个差不多的进项,还是干脆不开了,纳税调增?
你给对方开的发票是开的工程的吗?
如果开的工程的话,开一个材料的就可以了。
不是,是13%的材料,签材料合同
你现在能问下对方怎么给你开发票吧
对方给我开的进项,和我要给总包开的有差异,比如规格,名字,不能和销项完全对上
有风险 被认为虚开发票
嗯,我知道,那咋办?能把这个事情做了,规避风险呢?因为钱已经出去了,得从总包那把钱收回来,那干脆不开了,纳税调增?
那你现在能联系上对方给你开什么业务的发票嘛,看具体的哪一个,你现在按照他开的来开出去不就行了。
那边总包不行,他们要套他们的造价什么的,如果不按他们的,好像他们的审验过不去
也就是你开出去的发票,这个必须是规定的是吗?那你问一下你的上家能按照你的来开吧?
那我就是无论如何都得让二者一致,否则都是虚开对吧
如果我开普票会不会不涉及
是的是的,普通发票也涉及的。
叫他人虚开是属于这种情况吧?我们和总包是不是都要处罚对吧?
你们单位有风险 你们会被认为虚开 进来销售的不一致
可是虚开,里面有一项是叫他人为自己虚开啊,这是他们让开的啊
我是虚开,他们也不能抵啊
你好,你们单位虚开虚开,涉税金额大的坐牢 因为你购入的是a型号,你开出去的是B型号,以这个来判断,你单位虚开,然后你的下家是接收虚开企业