你好 借:管理费用---差旅费 9400 现金 600 贷:其他应收款---李红池 10000

四、会计分录题1.2日,向达丽公司购入甲材料80件,每件200元,乙材料100件,每件150元,共货款31000元,增值税5270元,款项尚未支付,材料尚未运到。2.3日,向银行提取现金25000元,以备发工资。3.4日,以现金发放工资25000元,现已发放完结。4.8日,上项甲、乙材料现已运到,经验收入库。5.8日,收到林生公司偿还欠款30000元,威力公司偿还欠款15000元,款项已存入银行。6.11日,以存款偿还前欠达丽公司款项80000元。7,11日,以存款支付广告宣传费5000元。8.15日,销售部门李芳出差预借差旅费1800元,以现金借给。9.20日,李芳出差回来报销差旅费1600元,交回现金200元,结清预借的差旅费。10,21日,向林生公司销售A商品一批,计货款100000元,增值税17000元,款项尚未收到,商品已发出。11.23日,以存款支付生产车间电话费400元,企业行政管理部门电话费500元。12.26日,收到强力公司投入资金60000元存入银行。13.31日,分配本月工资费用共26
1.1日,接受某企业货币资金投资100000元,款存银行。2.1日,从其他金融机构取得六个月借款80000元。3.8日,公司购入原材料一批,价款60000元,增值税率13%,以银行汇票结算,材料已验收入库。4.12日,职员张帆公出借支差旅费2000元,财务以现金支付。5.18日企业购入不需要安装设备一台,发票注明买价50000元,增值税进项税额6500元,款项以银行存款全部付清。6.18日张帆公出结束,报差旅费1800元,余款交回财务。7.20日,公司以银行存款80000元,发放取工工资
长城公司2022年3月份发生下列经济业务(1)向银行借入为期6个月的借款100000元,款项已划入企业银行存款账户.(2)现金购入办公用品,金额500元,交销售部门使用。(3)总经理王强借支差旅费1000元,付给现金.(4)用银行存款缴纳上月税收滞纳金1000元。(5)总经理王强持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费800元,交回现金余款200元,结清以前预借款项.(6)5日从振华工厂购入A材料10000千克,买价20000元,购入B材料5000千克,买价10000元。增值税计5100元,款项用银行存款支付,材料已经入库。(7)7日用银行存款支付A、B两种材料运杂费3000元(运杂费按材料重量比例分配,要求有计算过程,暂不考虑运杂费增值税)。(8)31日,本月生产甲产品领用A材料20000元,B材料10000元。生产乙产品领用A材料5000元,B材料3000元,车间领用A材料1500元,管理部门领用B材料600元。(9)31日,结算本月应付职工工资45000元,其中:甲产品生产工人工资20000元,乙产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资
厂长李宏持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费9400元,(在不考虑增值税问题),交回现金余款600元,结清以前预借款项
厂长李红池结算凭证向财务科报销,批准差旅费9400元,暂不增值税问题,交回现金余款600元,结清以前遇借款项。
维修费的,原本用劳务,现在还是用劳务吗?
请问一下我是机械租赁公司的,我开给客户的发票应该开什么内容比较合适呢
空调维修,现在税收编码具体是什么,中文名称,谢谢
老师,让出纳做调账的转账凭证合规吗?
法人在个税系统里面人员状态能是非正常吗?
老师好,挂靠方给我们提供的发票全是专票,进项税我全部给抵了,还是抵6%呢,增值税税负率是3%
老师,这个表是根据管理费用的明细填?还是根据应付职工薪酬薪酬明细填?之前是按管理费用明细工资填的,对不对?
老师,汇算清缴里,职工薪酬,账载金额填计提的还是实发的金额? 实际发生额填实发的金额?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢