12350-9500-500/1.09*9% 你好,按这个来缴纳的。
保定四海商贸有限公司为增值税一般纳税人,2月份销售收入为95000元,销项税额为12350,收到增值税专用发票的进项税额为9500元,收到注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单总价550元(票价500元,燃油附加0,民航发展基金50元),四海商贸2月需要缴纳的增值税为()
保定四海商贸有限公司为增值税一般纳税人,2月份销售收入为95000元,销项税额为12350,收到增值税专用发票的进项税额为9500元,收到注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单总价550元(票价500元,燃油附加0,民航发展基金50元),四海商贸2月需要缴纳的增值税为()
甲公司为增值税一般纳税人主要从事各类台灯的生产和销售业务,2021年5月发生以下业务(1)向消费者零售一批台灯,开具了增值稅普通发票,上面注明的价税合计90.400元(2)销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价3,170元、燃油附加费100元,民航发展基金300元(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票上面注明不含税价为18000元,增值税2340元。要求:(1)计算本月销项税额(2分)(2)计算本月准予抵扣进项税额(3分);(3)计算本月应纳增值税额
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类台灯的生产和销售业务,2021年5月发生以下业务:(1)向消费者零售一批台灯,开具了增值税普通发票,上面注明的价税合计90,400元,(2)销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价3,170元、燃油附加费100元,民航发展基金300元,(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票,上面注明不含税价为18000元,增值税2340元。要求:(1)计算本月销项税额;(2)计算本月准予抵扣进项税额;(3)计算本月应纳增值税额。
、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类台灯的生产和销售业务,2021年5月发生以下业务:(1)向消费者零售一批台灯,开具了增值税普通发票,上面注明的价税合计90,400元,(2)销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价3,170元、燃油附加费100元,民航发展基金300元,(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票,上面注明不含税价为18000元,增值税2340元。要求:(1)计算本月销项税额(2分);(2)计算本月准予抵扣进项税额(3分);(3)计算本月应纳增值税额(1分)。
老师我家卖了一台设备,有型号18万监测费2万,但是客户要求先开15万的,现在开剩下的5万当时开15万时候数量那写的是15/18老师现在三个问题,现在开剩下的3/18,内容跟上面15/18一样就可以是不老师?是不是需要另起一行写现代服务监测费啊?税率也是13%么?
高铁退票费,是高铁电子发票,是否可以抵扣进项税?
朴老师。从一体化支出去的钱总额对 转到0余额发放,发放完之后钱还剩了几百,我把0余额的银行明细打出来看具体每个人,全部都发放成功了,但还是账户剩了几百,这个啥情况
个人借给公司三千元现金,怎么办理手续?
老师:您好!我有一个挂靠客户,他说他叫我们公司为他的项目专门开立一个异地一般帐户,但他们又怕我们挪用他的项目资金,我们又怕他拿我们帐户随意走款,所以,我们提出给他们一个操作员的权限,我们公司控制复核和授权,这样做对我们没有什么风险。
老师我想问一下咱们做账的时候不用每个月账上和银行流水都是一样的吗
老师客户付1000.私户付税点的钱,但是他要求开发票金额1500开,这怎么跟他解释
郭老师,我们做五金加工的,可以不开品名数量明细,直接开加工产品,一批,总金额,填一下,可以吗
老师我家卖了一台设备,有型号18万监测费2万,但是客户要求先开15万的,现在开剩下的5万当时开15万时候数量那写的是15/18老师现在三个问题,现在开剩下的3/18,内容跟上面15/18一样就可以是不老师?是不是需要另起一行写现代服务监测费啊?税率也是13%么?
老师,如果从4月开始出租仓库,到8月不租了钱已收到,老板让在这月开2个月的发票,房产税原来的没按从租计征交,可以从这个季度交房产税吗?再修改以前的太麻烦了