销项12350-进项9500-500÷1.09×9% 你计算一下结果

保定四海商贸有限公司为增值税一般纳税人,2月份销售收入为95000元,销项税额为12350,收到增值税专用发票的进项税额为9500元,收到注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单总价550元(票价500元,燃油附加0,民航发展基金50元),四海商贸2月需要缴纳的增值税为()
保定四海商贸有限公司为增值税一般纳税人,2月份销售收入为95000元,销项税额为12350,收到增值税专用发票的进项税额为9500元,收到注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单总价550元(票价500元,燃油附加0,民航发展基金50元),四海商贸2月需要缴纳的增值税为()
甲公司为增值税一般纳税人主要从事各类台灯的生产和销售业务,2021年5月发生以下业务(1)向消费者零售一批台灯,开具了增值稅普通发票,上面注明的价税合计90.400元(2)销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价3,170元、燃油附加费100元,民航发展基金300元(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票上面注明不含税价为18000元,增值税2340元。要求:(1)计算本月销项税额(2分)(2)计算本月准予抵扣进项税额(3分);(3)计算本月应纳增值税额
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类台灯的生产和销售业务,2021年5月发生以下业务:(1)向消费者零售一批台灯,开具了增值税普通发票,上面注明的价税合计90,400元,(2)销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价3,170元、燃油附加费100元,民航发展基金300元,(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票,上面注明不含税价为18000元,增值税2340元。要求:(1)计算本月销项税额;(2)计算本月准予抵扣进项税额;(3)计算本月应纳增值税额。
、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类台灯的生产和销售业务,2021年5月发生以下业务:(1)向消费者零售一批台灯,开具了增值税普通发票,上面注明的价税合计90,400元,(2)销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价3,170元、燃油附加费100元,民航发展基金300元,(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票,上面注明不含税价为18000元,增值税2340元。要求:(1)计算本月销项税额(2分);(2)计算本月准予抵扣进项税额(3分);(3)计算本月应纳增值税额(1分)。
促销服务费税收编码是多少
你好老师,我合作购买农业保险,购买时是现金支付,后面退保险了,退款返回公户,这个怎么做账,
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
请问为什么公司发生的日常开支、费用金额不大不会走公户付,而是法人或员工先垫付了?除了是公司钱不够个人先帮垫付,还有什么原因呢?
为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方,A公司收到同一家公司,今年3张发票,共计10万……可是s局导出来的发票明细,今年是4张发票,共计10万…… 对比后,是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样???会计根据哪个做账?
老师,现在个人去税务局代开房屋租赁合同几个点
老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗